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請問老師,合并報表前需要給應(yīng)收預(yù)收,應(yīng)付預(yù)付這些科目重分類后在合并嗎

2021-08-05 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-05 15:21

您好,是的,重分類后合并

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快賬用戶2039 追問 2021-08-05 15:22

好的,謝謝

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快賬用戶2039 追問 2021-08-05 15:23

期初數(shù)和期末數(shù)都要重分類嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-05 15:23

您好,是的,您的理解非常正確

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快賬用戶2039 追問 2021-08-05 15:24

好的,非常感謝,那其他應(yīng)付和其他應(yīng)收需要重分類嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-05 15:38

您好,負數(shù)是需要重分類的

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快賬用戶2039 追問 2021-08-05 15:39

好的,謝謝了

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齊紅老師 解答 2021-08-05 15:40

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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您好,是的,重分類后合并
2021-08-05
你好,因為它只是把其中的一部分負數(shù)做了重分類,并不是把整個余額表的金額做了重分類。
2025-05-06
日常核算中:一般不建議合并應(yīng)收預(yù)收、應(yīng)付預(yù)付科目,因其分屬資產(chǎn)和負債類,合并會混淆債權(quán)債務(wù)性質(zhì)(同一客戶可在科目內(nèi)用借貸方或明細區(qū)分)。 會計報表中: 不可直接合并列示,需按準則分別列示 “應(yīng)收賬款”“預(yù)收款項”“應(yīng)付賬款”“預(yù)付款項” 項目; 反方向余額需重分類(如應(yīng)收貸方→預(yù)收,應(yīng)付借方→預(yù)付)。 風險:合并可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)失真、稅務(wù)審計問題,需規(guī)范處理。
2025-06-04
你好,二級科目是一個的可以的,是同一個客戶的可以啊,同一個客戶用一個往來科目。
2023-08-14
你好,編制財務(wù)報表的時候,是需要重分類的?
2024-07-10
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