您好,是的,重分類后合并
請問老師,合并報表前需要給應(yīng)收預(yù)收,應(yīng)付預(yù)付這些科目重分類后在合并嗎
因為把應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付賬款分開填寫資產(chǎn)負債表,和合并了沒有用預(yù)收預(yù)付賬款科目,然后造成財審和稅審的資產(chǎn)合計不一致,有問題嗎
老師 我去年12月的報表里因為報表設(shè)置應(yīng)收和預(yù)收合并再應(yīng)收賬款,預(yù)付和應(yīng)付合并再應(yīng)付賬款,今年我把他們拆分,導(dǎo)致報表去年期初末和今年期初不一致,請問這樣有影響嗎
老師 我去年12月的報表里因為報表設(shè)置應(yīng)收和預(yù)收合并再應(yīng)收賬款,預(yù)付和應(yīng)付合并再應(yīng)付賬款,今年我把他們拆分,導(dǎo)致報表去年期初末和今年期初不一致,請問這樣有影響嗎
你好,應(yīng)收應(yīng)付 預(yù)收預(yù)付,無論中間過程怎么計入會計科目,在做財務(wù)報表的時候這些科目都要進行重分類,按照重分類后金額填入相關(guān)科目? (在實際操作時候,同一個客戶為了方便查賬,經(jīng)常只設(shè)置應(yīng)收賬款科目,所以預(yù)收的款就在應(yīng)收的貸方)
靈活就業(yè)人員,建筑勞務(wù)公司,人員流動性大,要強制交社保嗎?
老師,請問應(yīng)付賬款供應(yīng)商下面除了設(shè)立暫估外,還要設(shè)立什么科目
老師,我們賬戶沒有錢,現(xiàn)在要給員工發(fā)工資,可以股東放進去賬戶實收資本,然后用實收資本給員工發(fā)工資嗎@董孝彬老師,我要怎么做分錄呢?還是把股東的錢放到其他應(yīng)付款里
老師,工資綜合所得申報。6月員工沒人了,老板在另一個公司申報了工資,我7月還需要申報人嗎?
財稅2016,12號公告說的是一稅減半,兩稅減免嗎
SUNIFS函數(shù)設(shè)置了一行公式,怎么快速填充下面行也用同樣公式?
請問健身房的主營業(yè)務(wù)收入如何確認
老師,請問一下,我們公司的開出去的發(fā)票,跟開進來的發(fā)票,都跟入庫單出庫單不是一致的,因為啥?這又有什么關(guān)系呢?
老師,請問應(yīng)付賬款供應(yīng)商下面要設(shè)暫估嗎,有時侯發(fā)票沒來,怎么入賬
老師外貿(mào)我們是企業(yè)出口退稅,2024年1月份的報關(guān)單未申報退稅,現(xiàn)在要在中天易稅云平臺確認,2024這份報關(guān)單,對應(yīng)的進項做了退稅勾選,2月份做的退稅申報。但是沒退稅,如果放棄退這筆稅,在中天易稅怎么操作。
好的,謝謝
期初數(shù)和期末數(shù)都要重分類嗎
您好,是的,您的理解非常正確
好的,非常感謝,那其他應(yīng)付和其他應(yīng)收需要重分類嗎
您好,負數(shù)是需要重分類的
好的,謝謝了
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持