你好; 你們 同一個客戶 下面的話 可以對沖的 ; 你們可以合并的
電子稅務局里我看前期財務報表報送的其他應付款年初數是負的,我的金蝶系統(tǒng)里年初和年末數也都是負的,因為往來賬最好不要用負數體現,所以我在軟件里設置重分類后其他應付的年末和年初數都跑到了其他應收的年末和年初,其他應付就沒有數字了,那財務報表報送原本年初是負的,能改嗎
老師 我去年12月的報表里因為報表設置應收和預收合并再應收賬款,預付和應付合并再應付賬款,今年我把他們拆分,導致報表去年期初末和今年期初不一致,請問這樣有影響嗎
老師 我去年12月的報表里因為報表設置應收和預收合并再應收賬款,預付和應付合并再應付賬款,今年我把他們拆分,導致報表去年期初末和今年期初不一致,請問這樣有影響嗎
您好,老師,我公司去年11月份,和法人的往來,其他應付款法人,60萬,其他應收款法人20萬,因為沒有調賬,導致年底的報表其他應收款有個余額,這樣有風險嗎
老師,去年的帳是以前的會計做的,財務報表上應收應付賬款都是負數,今年上一季度財務報表我把應收應付負數重分類了,分到預收預付,這樣和她去年底的資產負債合計數據不一支,這樣申報可以的嗎?
請專業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報增值稅,如果4.5月一個月開3萬,6月這個月開12萬,需要交增值稅嗎
老師,季度申報的時候,那個a表上的資產總額的季初跟季末是在哪里取數?
門窗銷售公司,帶安裝,請問要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產,到貨入庫,再安排時間給客戶送貨安裝。大部分的1個月能搞完,有的要2月。
老師,請問下,資產負債表上的年初余額,期末余額是什么時候的,還有利潤表上的本年累計金額和本期金額?
生產性生物資產累計折舊是不是個備抵科目
老師,實收資本印花稅的稅種是營業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現在七月份報稅,是不是從賬套里導出456月份的資產負債表和利潤表和現金流量表?對嗎?
核算分為,料工費的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產出來的成品,第二三張圖片是購進來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級會計可以補報名嗎
老師,這個試用減免政策起止時間怎么都選不了啊
之前沒有合并 合并以后報表就變了 這個有沒有影響
?你好 ;? ?不影響的; 這個同一個客戶下面的不影響的??