學員,你好,這種情況是可以的。

請問,在新收入準則中,資產(chǎn)負債表中應收項目還是根據(jù)應收賬款和預收賬款的借方余額填列嗎?合同資產(chǎn)科目在新收入準則中,不是代替了應收賬款嗎,合同負債代替了預付賬款科目,合同資產(chǎn)和合同負債在資產(chǎn)負債表里是分別單獨填列的?
我想問一下,我們在填寫資產(chǎn)負債表的時候,應填寫應收賬款,和應付賬款,所以在做會計憑證的分錄也最好填寫應收賬款,應付賬款,不用預收賬款和預付賬款,對么
因為把應收應付預收預付賬款分開填寫資產(chǎn)負債表,和合并了沒有用預收預付賬款科目,然后造成財審和稅審的資產(chǎn)合計不一致,有問題嗎
之前會計做賬只用了應收賬款和應付賬款兩個科目,把預付的貨款計入了應付賬款,導致資產(chǎn)負債表上應付賬款科目余額為負數(shù),那現(xiàn)在把之前預付的貨款取得的發(fā)票沖應付賬款,再把新的預付的貨款計入預付賬款中,就是現(xiàn)在一邊立新的科目預付賬款,一邊把之前的應付賬款的負數(shù)沖平
老師,賬套里沒有使用預收和預付科目,應收賬款明細賬有貸方數(shù),我填資產(chǎn)負債表時,將這明顯科目的貸方合計數(shù)填到預收里,借方合計數(shù)填到應收賬款里,對嗎,應付賬款的借方填預付里,應付貸方填到應付賬款里,對嗎
老師好,公司員工的工資控制的正好交3個點的稅,年底單獨發(fā)獎金的話單獨交稅還是和工資一起合并交個人所得稅呢
@郭老師@郭老師@郭老師
老師好,房租發(fā)票是幾個點呀,租給企業(yè)的
銷項價稅合計是871963.4,進項是價稅合計92193.36,利潤表營業(yè)收入是781649.04,還用不用把城市維護建設(shè)稅算進去啊,怎么算稅負率
老師,我想咨詢成本會計的問題,用于實際工作,生產(chǎn)生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-原材料,借方發(fā)生額是領(lǐng)用原材料,貸方是結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)品入庫成本里了,我的問題是 1,為啥借方不等于貸方發(fā)生額,領(lǐng)出來不就是用于生產(chǎn)的嗎? 3、為啥生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本-XX,就是平的,無余額的?
老師你好,請問一下,我們?nèi)ツ暧袀€供應商開票開錯了,當月他沒作廢,次月才紅字沖掉了,但是我們不知道,就把抵扣了,稅額是417元,但是到去年10月份時候,我把賬紅沖啦,但是稅額是掛在貸方,昨天我申報時候,我在申報附表二,第20行紅字專用發(fā)票進項稅轉(zhuǎn)出填的417元,但是出來對話框,查看詳情:申報比對不符,請問老師怎么弄?急急
老師你好,11月的社保在10月的工資 里面扣了,請問這個憑證要怎么做
能詳細說說稅務申報流程嗎
老師 公司在司機名下了轉(zhuǎn)回老板名下應該怎么操作
老師現(xiàn)在有沒有什么政策??梢园涯赇N售額小于500萬的一般納稅人,改為小規(guī)模納稅人?
需要重新提交稅審報告之類的嗎
不需要的,這種情況是可以的。
好的,謝謝老師
客氣,祝您生活愉快!
如果老師的回答對您有幫助,請給五星好評,您的評價對我很重要。祝您生活愉快!