學(xué)員,你好,這種情況是可以的。
請問,在新收入準(zhǔn)則中,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收項(xiàng)目還是根據(jù)應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款的借方余額填列嗎?合同資產(chǎn)科目在新收入準(zhǔn)則中,不是代替了應(yīng)收賬款嗎,合同負(fù)債代替了預(yù)付賬款科目,合同資產(chǎn)和合同負(fù)債在資產(chǎn)負(fù)債表里是分別單獨(dú)填列的?
我想問一下,我們在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,應(yīng)填寫應(yīng)收賬款,和應(yīng)付賬款,所以在做會計(jì)憑證的分錄也最好填寫應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,不用預(yù)收賬款和預(yù)付賬款,對么
因?yàn)榘褢?yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付賬款分開填寫資產(chǎn)負(fù)債表,和合并了沒有用預(yù)收預(yù)付賬款科目,然后造成財(cái)審和稅審的資產(chǎn)合計(jì)不一致,有問題嗎
老師 我去年12月的報(bào)表里因?yàn)閳?bào)表設(shè)置應(yīng)收和預(yù)收合并再應(yīng)收賬款,預(yù)付和應(yīng)付合并再應(yīng)付賬款,今年我把他們拆分,導(dǎo)致報(bào)表去年期初末和今年期初不一致,請問這樣有影響嗎
老師,賬套里沒有使用預(yù)收和預(yù)付科目,應(yīng)收賬款明細(xì)賬有貸方數(shù),我填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),將這明顯科目的貸方合計(jì)數(shù)填到預(yù)收里,借方合計(jì)數(shù)填到應(yīng)收賬款里,對嗎,應(yīng)付賬款的借方填預(yù)付里,應(yīng)付貸方填到應(yīng)付賬款里,對嗎
老師,固定資產(chǎn)攤銷完了,然后賣二手出去收到的錢怎么入賬呀
應(yīng)付職工薪酬200萬元,稅法規(guī)定允許本年稅前扣除金額180萬元,超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)部分本年及未來均不允許稅前扣除 為什么不存在暫時(shí)性差異,影響應(yīng)交所得稅呢?
工資表人事做完了 發(fā)我 我算個(gè)稅填上 ,復(fù)核一下,發(fā)老板,之后老板網(wǎng)銀發(fā)工資,但是我對銀行流水的時(shí)候就發(fā)現(xiàn)這兩個(gè)月銀行流水上面發(fā)的工資比實(shí)際工資表里面的應(yīng)發(fā)工資少一點(diǎn),我也不知道啥原因 沒問領(lǐng)導(dǎo)?6月銀行流水工資比工資表實(shí)發(fā)工資少200多元,所以我就把之前計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資的應(yīng)付職工薪酬就轉(zhuǎn)回一點(diǎn) 不知領(lǐng)導(dǎo)為啥少發(fā),你說我用不用跟領(lǐng)導(dǎo)說下呢?
x在a公司股東 任股東發(fā)工資交社保 ,在b公司當(dāng)任法人 不在b公司 交社保 可以 在b公司發(fā)工資 按工資申報(bào)嗎
您好,老師,想問下第一道題的第一小題,為什么墊支的營運(yùn)資金=投產(chǎn)后增加的存貨+應(yīng)收賬款-應(yīng)付賬款?
請問律所一般納稅人,每月應(yīng)申報(bào)增值稅和經(jīng)營所得,工資薪金所得是嗎? 律師既領(lǐng)工資又是出資人,個(gè)稅經(jīng)營所得和工資薪金都要申報(bào)嗎?
員工個(gè)人開個(gè)體戶,所在的公司查得到嗎
紅沖發(fā)票這兩個(gè)編碼是不是應(yīng)該是一致的?
固定資產(chǎn)核銷,沒有發(fā)生費(fèi)用,具體賬務(wù)怎么做
老師你好,想問一下那個(gè)公司統(tǒng)一為員工中午免費(fèi)訂的那個(gè)盒飯嗯,已經(jīng)開了發(fā)票了,那個(gè)應(yīng)該怎么做分錄呢?
需要重新提交稅審報(bào)告之類的嗎
不需要的,這種情況是可以的。
好的,謝謝老師
客氣,祝您生活愉快!
如果老師的回答對您有幫助,請給五星好評,您的評價(jià)對我很重要。祝您生活愉快!