你好同學(xué),這個(gè)沒有問題的
電子稅務(wù)局里我看前期財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送的其他應(yīng)付款年初數(shù)是負(fù)的,我的金蝶系統(tǒng)里年初和年末數(shù)也都是負(fù)的,因?yàn)橥鶃碣~最好不要用負(fù)數(shù)體現(xiàn),所以我在軟件里設(shè)置重分類后其他應(yīng)付的年末和年初數(shù)都跑到了其他應(yīng)收的年末和年初,其他應(yīng)付就沒有數(shù)字了,那財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送原本年初是負(fù)的,能改嗎
老師 我去年12月的報(bào)表里因?yàn)閳?bào)表設(shè)置應(yīng)收和預(yù)收合并再應(yīng)收賬款,預(yù)付和應(yīng)付合并再應(yīng)付賬款,今年我把他們拆分,導(dǎo)致報(bào)表去年期初末和今年期初不一致,請問這樣有影響嗎
老師 我去年12月的報(bào)表里因?yàn)閳?bào)表設(shè)置應(yīng)收和預(yù)收合并再應(yīng)收賬款,預(yù)付和應(yīng)付合并再應(yīng)付賬款,今年我把他們拆分,導(dǎo)致報(bào)表去年期初末和今年期初不一致,請問這樣有影響嗎
您好,老師,我公司去年11月份,和法人的往來,其他應(yīng)付款法人,60萬,其他應(yīng)收款法人20萬,因?yàn)闆]有調(diào)賬,導(dǎo)致年底的報(bào)表其他應(yīng)收款有個(gè)余額,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,去年的帳是以前的會計(jì)做的,財(cái)務(wù)報(bào)表上應(yīng)收應(yīng)付賬款都是負(fù)數(shù),今年上一季度財(cái)務(wù)報(bào)表我把應(yīng)收應(yīng)付負(fù)數(shù)重分類了,分到預(yù)收預(yù)付,這樣和她去年底的資產(chǎn)負(fù)債合計(jì)數(shù)據(jù)不一支,這樣申報(bào)可以的嗎?
我們店鋪比如說,拼多多是一個(gè)主體,天貓和京東一個(gè)主體,同一個(gè)法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對
@董老師,晚上好,提問的
怎么建賬?怎么做工商年報(bào)?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢怎么樣?該不該離職?
老師,請教一下報(bào)個(gè)稅是按照實(shí)發(fā)工資,還是含著社保的應(yīng)發(fā)工資,謝謝
跨年調(diào)整應(yīng)付賬款,計(jì)入當(dāng)時(shí)損益,會計(jì)分錄,能否,借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入
老師,電商平臺的進(jìn)銷存怎么做,主要是每個(gè)月還有很多退貨,以實(shí)際收到款來做進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本嗎
老師,現(xiàn)在三個(gè)人合伙成立一家技術(shù)公司以后去控股其他銷售公司,請問我現(xiàn)在股權(quán)是35%,那后面公司投資公司我的股份是怎么算呢?