你好,是的,是這樣的
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題能不能做成借:應(yīng)收賬款140700 預(yù)售賬款300000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 390000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng) 50700,我看實(shí)操的答案一般是如果和供應(yīng)商之間的往來(lái)之前存在預(yù)收或者預(yù)付賬款,那么在后期和相應(yīng)供應(yīng)上發(fā)生題目中往來(lái)的時(shí)候就會(huì)全部記入預(yù)收或者預(yù)付科目中(這道題答案就是將440700全部記入了預(yù)收賬款中),請(qǐng)問(wèn)在實(shí)際工作中是兩種處理方式都可以,還是按照題目答案這樣的處理方式比較多呢?
收到合同,借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款 實(shí)際收工程款時(shí),借預(yù)收賬款 貸應(yīng)收賬款?因?yàn)槲沂前磳?shí)際收到工程款做主營(yíng)收入的,我想設(shè)置一個(gè)科目:工程款。方便核算。這樣的話,要怎么做?另外,我想問(wèn),采購(gòu)應(yīng)付的材料費(fèi)(因?yàn)椴少?gòu)的訂單是分批去購(gòu)買(mǎi)的,有簽訂合同的,我想把整個(gè)合同的采購(gòu)金額先入賬),正常是借材料費(fèi) 貸應(yīng)付賬款。 那我想實(shí)際付款時(shí)才用材料費(fèi)這個(gè)科目,即借材料費(fèi) 貸銀存。 所以那個(gè)前面的材料費(fèi)不能用,要不重復(fù)了,那采購(gòu)合同總的材料金額我要怎么做分錄呢?
郭老師,請(qǐng)問(wèn)一下:收到合同,借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款 實(shí)際收工程款時(shí),借預(yù)收賬款 貸應(yīng)收賬款?因?yàn)槲沂前磳?shí)際收到工程款做主營(yíng)收入的,我想設(shè)置一個(gè)科目:工程款。方便核算。這樣的話,要怎么做? 另外,我想問(wèn),采購(gòu)應(yīng)付的材料費(fèi)(因?yàn)椴少?gòu)的訂單是分批去購(gòu)買(mǎi)的,有簽訂合同的,我想把整個(gè)合同的采購(gòu)金額先入賬),正常是借材料費(fèi) 貸應(yīng)付賬款。 那我想實(shí)際付款時(shí)才用材料費(fèi)這個(gè)科目,即借材料費(fèi) 貸銀存。 所以那個(gè)前面的材料費(fèi)不能用,要不重復(fù)了,那采購(gòu)合同總的材料金額我要怎么做分錄呢?
你好,應(yīng)收應(yīng)付 預(yù)收預(yù)付,無(wú)論中間過(guò)程怎么計(jì)入會(huì)計(jì)科目,在做財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候這些科目都要進(jìn)行重分類(lèi),按照重分類(lèi)后金額填入相關(guān)科目? (在實(shí)際操作時(shí)候,同一個(gè)客戶為了方便查賬,經(jīng)常只設(shè)置應(yīng)收賬款科目,所以預(yù)收的款就在應(yīng)收的貸方)
小張?jiān)趯?duì)某公司2021年度報(bào)表審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)該公司報(bào)表往來(lái)科目均未進(jìn)行重分類(lèi)調(diào)整,長(zhǎng) 短期資嚴(yán)和負(fù)債項(xiàng)目也未進(jìn)行相應(yīng)的分類(lèi),請(qǐng)根據(jù)公司報(bào)表及相關(guān)資料將審計(jì)后的金額填入表中(本題40分,可以不寫(xiě)計(jì)算過(guò)程,但寫(xiě)計(jì)算過(guò)程,計(jì)算過(guò)程對(duì),計(jì)算結(jié)果錯(cuò)的酌情給分) 1,公司應(yīng)收賬款明細(xì)表電有62萬(wàn)貨方余額,壞 賬準(zhǔn)備按應(yīng)收賬款余額5%o計(jì)提;2.其他應(yīng)收款 里面有126萬(wàn)股權(quán)投資;3.待攤費(fèi)用中有125萬(wàn)的 裝修費(fèi)、公司按10年進(jìn)行攤銷(xiāo);4.短期借款杳 看借款合同,發(fā)現(xiàn)一共三筆借款,到期日分別是 2022年8月15日、2028年4月20日 2024年7月16日,金額分別為150萬(wàn)元、100萬(wàn)元和260萬(wàn)元;5.應(yīng)付賬款明細(xì)表中有27萬(wàn)借方余額;6.其他應(yīng)付款中有12萬(wàn)借方余額 麻煩老師速度謝謝
找郭老師有問(wèn)題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
老師,收到建筑服務(wù)預(yù)付款,客戶要求來(lái)預(yù)付款發(fā)票,怎么操作
專(zhuān)家費(fèi)報(bào)銷(xiāo)需要哪些附件
其他部門(mén)要我提供22~24年的納稅總額,我們是出口退稅企業(yè),請(qǐng)問(wèn)對(duì)方要的納稅總額我應(yīng)該怎么去查詢或統(tǒng)計(jì)給對(duì)方?
是你好,公司收到一筆外匯是香港打過(guò)來(lái)的款,但是這個(gè)貨物要出口到俄羅斯,這樣的話怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師民非組織現(xiàn)金流量表16、19欄,是取資產(chǎn)負(fù)債表和業(yè)務(wù)活動(dòng)表哪些數(shù)據(jù)的
老師 我想問(wèn)一下轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)是什么意思
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司在建,別人給我們開(kāi)發(fā)票所有的都要備注項(xiàng)目名稱(chēng)嗎?
2024年有出售固定資產(chǎn),年初原值1100000,年末原值900000,年初累計(jì)折舊200000,年末累計(jì)折舊150000,累計(jì)折舊的貸方金額為170000,借方金額為20000,年度匯算清繳時(shí),資產(chǎn)折舊表中資產(chǎn)原值是寫(xiě)哪個(gè),累計(jì)折舊是寫(xiě)150000的結(jié)轉(zhuǎn)的貸方余額還是寫(xiě)170000的貸方金額
老師,固定資產(chǎn)大修,賬務(wù)處理入固定資產(chǎn)科目,不填數(shù)量是可以的吧?
不重分類(lèi)會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),老師?
你好,不重分類(lèi),會(huì)導(dǎo)致報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)誤 比如? 應(yīng)收賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額
這是不是也不代表錯(cuò)誤,只是預(yù)收的款
你好,出具報(bào)表的時(shí)候,應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)這樣是錯(cuò)誤的。 應(yīng)收賬款明細(xì)負(fù)數(shù),應(yīng)當(dāng)調(diào)整到 預(yù)收賬款欄次填寫(xiě)才是啊?
有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
我們的這種太多了,所以就沒(méi)有進(jìn)行重分類(lèi),在前期設(shè)置時(shí)候,就是不管應(yīng)收還是預(yù)收都計(jì)入了一個(gè)科目借貸方,如果調(diào)整也挺多的
你好,風(fēng)險(xiǎn)就是報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,沒(méi)有重分類(lèi)啊?
好,謝謝 其實(shí)我想問(wèn)的是有什么懲罰性的結(jié)果沒(méi)有
你好,那就需要看稅局方面的裁量了?