同學(xué)你好 對,公戶付的 需要繳稅
我們是商場,客戶延期繳納租金,我們收取對方滯納金,并開具了咨詢服務(wù)。服務(wù)費的發(fā)票,請問怎么做賬?是否應(yīng)該繳納增值稅?
我方代客戶支付了100萬的服務(wù)費,但是對方開具的是普票,我方收取客戶100萬代墊服務(wù)費后給客戶開了100萬的專票,因此需要跟客戶額外收取100萬專票的增值稅和附加稅,請問收取的這部分稅金還需要開票繳納增值稅嘛?
老師,我們是建筑勞務(wù)公司,幫客戶開票,收4個點的服務(wù)費,比如開100萬的專票,收4個點是4萬,96萬再打回客戶項目負(fù)責(zé)人的私人賬戶,這么操作我們公司賺錢嗎?100萬的專票,增值稅加三項附加稅加印花稅加所得稅不就超過4萬了嗎?
老師,您好!請教一下內(nèi)部賬務(wù)處理,應(yīng)收賬款是不含稅的,但是,后期客戶付款對公支付需要開票,我加收了客戶的稅額,例如:7月應(yīng)收A客戶未稅100萬,8月客戶對公支付100萬,稅點是6個點,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師好,我公司是做設(shè)備監(jiān)理的國內(nèi)企業(yè),我們這的客戶大部分是國內(nèi)客戶,也有少部分是國外客戶,國外客戶因為我們過去成本太高,就找了客戶當(dāng)?shù)氐谋O(jiān)理服務(wù)商幫我們?nèi)プ鰴z驗服務(wù),然后我們付款給服務(wù)商。這個業(yè)務(wù)鏈條里面,我們從客戶那里收取服務(wù)費做未開票收入繳納了增值稅和所得稅,那服務(wù)商作為境外企業(yè),在境外幫我們檢驗設(shè)備,我們需要幫他代扣代繳增值稅和所得稅嗎
財務(wù)室必須有防盜門嗎
合同上優(yōu)惠完是155000 ,發(fā)票開了155500,多了五百,我們付款只付了155000,發(fā)票多的500,咋處理,需要處理不
這個是銷售收入,但是包含到賬手續(xù)費會計分錄是不是這樣∶借∶銀行存款 3650 貸∶主營業(yè)務(wù)收入3613.86 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅36.14 那手續(xù)費10.68元怎么做賬? 單獨做一筆∶借∶財務(wù)費用——到賬手續(xù)費10.68 貸∶銀行存款10.68 ?? 這樣嗎?
你好,老師,傳媒公司的文化事業(yè)建設(shè)稅的計稅依據(jù)是什么
個體戶定期定額的每個月需要申報增值稅嗎
本公司的退稅率怎么查詢
老師中午好,請問小規(guī)模納稅人8月份,計提張某工資5000,但9月份未發(fā)放,以后也不會發(fā),做9月份報表時,要怎么處理
#提問#請問老師,快賬財務(wù)軟件25年建賬,現(xiàn)在是10月,能不能反結(jié)賬回去調(diào)整期初?
老師:請問企業(yè)所得稅申報表中事項1職工薪酬的兩行怎么取數(shù)?
老師服務(wù)行業(yè),新公司剛成立,印花稅需要0申報,印花稅稅源采集,必填寫的稅目這個怎么填寫哈
那如何才能做到我方零稅負(fù)呢,因為我方只是起到中間代付的作用
這樣做的話,實際我方是承擔(dān)了額外稅金的
那就是銷項多少對方給你開多少進(jìn)項
現(xiàn)在情況是我們支付沒有進(jìn)項,但我們收取會產(chǎn)生銷項,我們跟客戶收取銷項之后還要給對方開具發(fā)票,那還會就這筆稅金產(chǎn)生新的銷項
進(jìn)項不能暫估 需要他給你開發(fā)票才行
老師我們沒有暫估啊,是我們代支付的錢,對方給我們開的普票我們沒法抵扣,而我們跟客戶收錢要開專票,需要交稅
他要給你們開專票才可以的哦
不明白老師,可以詳細(xì)說說嘛?
你開出去銷項你得有進(jìn)項才可以抵扣
對啊,因為沒進(jìn)項,所以才要跟客戶收這部分稅錢,可是收了稅錢又會產(chǎn)生以稅錢為基礎(chǔ)產(chǎn)生的稅款
同學(xué)你好 那你要看你們交多少稅哦