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請問,本期納稅申報表中期末留底稅額已申報退稅了,并收到退稅款了,那下月納稅申報時,這筆留底稅額要做什么嗎,還是系統(tǒng)自動抵掉退稅的這部份

2020-10-15 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-15 10:53

不需要處理,你之前申報退稅是不是申請附表2 這個進項稅額轉(zhuǎn)出了?是的不需要做別的處理了

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快賬用戶2072 追問 2020-10-15 11:01

沒有申報進項稅額轉(zhuǎn)出這個呢,只有填留底金額,現(xiàn)在新在線系統(tǒng)退稅沒有要填附表呀

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齊紅老師 解答 2020-10-15 11:19

昨天我不是發(fā)一個連接嗎,你是還是問生產(chǎn)出口那個吧,增值稅申報表和出口退稅申報需要同步進行申報,下期需要把應退稅額填寫在增值稅申報表主表第十五行,免抵退稅應退稅額欄:16.9萬元 這個有寫案例,我昨天發(fā)給你那個鏈接

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齊紅老師 解答 2020-10-15 11:19

那這個留底稅額就沒有這個16.9萬,后面退稅不需要再申報處理了,

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快賬用戶2072 追問 2020-10-15 11:22

明白了,就是下期納稅申報時把本期已退稅的金額填上就行了,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-10-15 11:32

是的,這個填寫這個增值稅申報表和出口退稅申報需要同步進行申報,下期需要把應退稅額填寫在增值稅申報表主表第十五行,免抵退稅應退稅額欄:16.9萬元?

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不需要處理,你之前申報退稅是不是申請附表2 這個進項稅額轉(zhuǎn)出了?是的不需要做別的處理了
2020-10-15
你好你截圖來看一下嗎? 你有出口的嗎?
2025-03-05
同學你好 直接沖減就可以了
2022-09-26
你好,對正常應該是一致的,您這種特殊的情況,你可以先給你稅管員兒打個電話,問問她讓你怎么填寫。因為很少有這么巧合的事情。
2022-05-31
你好,應退稅額,當時你提交了有金額嗎?
2024-11-15
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