你好,允許轉(zhuǎn)包的,一般計稅包工包料的課業(yè)。
老師我想問下,我們公司掛靠到人家做建筑的,我們給人家開出去的材料專票是13個點,掛靠公司開出去的發(fā)票是9個點。另外我們開給她們的勞務(wù)專票是3個點,現(xiàn)在掛靠方說我們還要補(bǔ)6個點的稅,這種合理嗎
老師,我想問下我們是建筑工程的,正常是我們開給房地產(chǎn)公司的9個點的票,現(xiàn)在我們中了一個標(biāo),想把這個工程轉(zhuǎn)給下家,下家給我們開9個點發(fā)票,我們再給甲方開9個點發(fā)票,可以吧
老師您好,我們是一家建筑公司,中了標(biāo)給政府開9個點的建筑服務(wù)發(fā)票,現(xiàn)在我們下游公司是給我們開材料發(fā)票還是建筑服務(wù)的
老師好,我們公司簽訂了一個9個點工程合同,分給兩家公司做,一個是地庫劃線施工給我們開9個點工程款,一個是做標(biāo)識標(biāo)牌后安裝,想問老師這家做標(biāo)識標(biāo)牌的應(yīng)該開13個點發(fā)票給我們還是開9個點發(fā)票給我們呢?
我們公司,新開的廠房。對方建筑公司,開給我們公司。開票品名是建筑工程9個點。這個發(fā)票,可以抵扣吧
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請問留底的進(jìn)項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請問留底的進(jìn)項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,就是留底的進(jìn)項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應(yīng)該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,前會計人員計提工工資是這么計提的: 計提:借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付工資(實發(fā)部分) 其他應(yīng)收款(個人承擔(dān)社保,公積金) 應(yīng)交稅費-個稅 就沒有看到社保和公積金的計提,以前年份也是這么做的!接下來我應(yīng)該怎么做?
老師,差旅報銷火車票上金額100元,員工用個人信用卡支付優(yōu)惠了1元,按100報銷還是99報銷
老師,去年申報一筆未開票收入1萬,現(xiàn)在客戶又要求開票這1萬了,同時這月還有其他客戶的2萬未開票收入需要申報,這樣總體,應(yīng)該申報1萬開票,1萬未收入對嗎
老師你好,你看看提供的圖片,請問年報中的主營業(yè)務(wù)收入1280怎么計算出來的
出口貿(mào)易公司,所得稅年報要填期間費用表。 貨運代理費用是在銷售費用下面,我們?nèi)粘?颇孔鲐洿M。那實際應(yīng)該填到哪一項里? 包含了碼頭費用、文件費用、服務(wù)費
包公包料全部轉(zhuǎn)給下家可以嗎
你好,只要沒有約定,不允許轉(zhuǎn)包的可以。
我剛剛百度搜索了下,根據(jù)《中華人民共和國建筑法》第28條規(guī)定:禁止承包單位將其承包的全部建筑工程轉(zhuǎn)包給他人,禁止承包單位將其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給他人
分包,剛才打錯了,可以分包。
分包和轉(zhuǎn)包有什么區(qū)別
工程轉(zhuǎn)包是指建設(shè)工程的承包人將其承包的建設(shè)工程倒手轉(zhuǎn)讓給第三人,使該第三人實際上成為該建設(shè)工程新的承包人的行為。轉(zhuǎn)包與分包的根本區(qū)別在于:轉(zhuǎn)包行為中,原承包人將其工程全部倒手轉(zhuǎn)給他人,自己并不實際履行合同約定的義務(wù);而在分包行為中,承包人只是將其承包工程的某一部分或幾部分再分包給其他承包人,承包人仍然要就承包合同約定的全部義務(wù)的履行向發(fā)包人負(fù)責(zé)。
那就是分包合法,轉(zhuǎn)包不合法?
你好 對的,是的是的。