學(xué)員您好,在未開票收入欄次本期填的是之前申報(bào)的負(fù)數(shù)
現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)之前代賬會(huì)計(jì)去年匯算清繳把19年的資產(chǎn)負(fù)債表里邊的應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)調(diào)到預(yù)付賬款里邊,19年季度報(bào)表按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報(bào),去年5月份重新安裝財(cái)務(wù)軟件取數(shù)按之前賬上數(shù)據(jù)錄入都沒問題,現(xiàn)在各數(shù)據(jù)和之前代賬會(huì)計(jì)的數(shù)據(jù)是銜接的,就是去年匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付賬款余額調(diào)整到預(yù)付賬款里邊了,我現(xiàn)在按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報(bào),還是修改期初數(shù)據(jù)
一般納稅人未開具發(fā)票,之前填報(bào)的數(shù)據(jù)與現(xiàn)在開具的數(shù)據(jù)有0.72的差額,是按稅控系統(tǒng)開具的填負(fù)數(shù),還是按之前申報(bào)的填負(fù)數(shù)?
一般納稅人開具專票正數(shù)發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票,去大廳申報(bào)填寫增值稅報(bào)表是填寫正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票后的金額還是直接填寫負(fù)數(shù)發(fā)票的金額
上個(gè)月申報(bào)的未開具發(fā)票,這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí),填在哪里?填負(fù)數(shù)金額還是?怎么填報(bào),增值稅一般納稅人,
增值稅申報(bào)中,之前附表一未開具發(fā)票列填報(bào)數(shù)據(jù)了,每月開具了發(fā)票,請(qǐng)問本月這個(gè)數(shù)據(jù)怎么填寫,能沖抵之前的為開具發(fā)票數(shù)量? 每月填寫是否可以直接沖抵,有無什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,紅沖22年的成本用什么科目,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 紅字嗎
老師您好,請(qǐng)教一下,老板現(xiàn)在有個(gè)餐飲個(gè)體戶,然后老板現(xiàn)在在廣西做建材,怎么可以合理把這個(gè)個(gè)體戶利用上
開票的時(shí)候 收款人和復(fù)核人一定要填寫嗎
個(gè)人租房的稅率是多少?商業(yè)用房的稅率是多少呢?
老師你好,我在航天公司第三方平臺(tái)取得的行程單可以做增值稅抵扣嗎?還有只有行程單沒有發(fā)票可以作為所得稅稅前扣除嗎?
*現(xiàn)代服務(wù)*促銷服務(wù)費(fèi) 這個(gè)開票內(nèi)容需要什么經(jīng)營(yíng)范圍呢
外貿(mào)公司 從公戶轉(zhuǎn)到期貨帳戶10萬 現(xiàn)在有了盈利 25萬元,需要交稅嗎 怎么交 或少交點(diǎn)
我們是茶坊,開了幾張住宿費(fèi)的發(fā)票出去有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,給研發(fā)人員繳的房租,借:研發(fā)費(fèi)用-房租。貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。 對(duì)嗎?
請(qǐng)問一下,老師在快賬里面會(huì)計(jì)科目下面怎么建二級(jí)科目和三級(jí)科目?我我弄了一個(gè)橫線,弄二級(jí),三級(jí)科目怎么輸了金額就沒有了?
開票尾數(shù)差異怎么辦
學(xué)員您好,開票尾數(shù)和你之前填報(bào)的有差異的情況下,以開票數(shù)為準(zhǔn)的 我舉個(gè)例子 假設(shè)6月你申報(bào)了未開票收入100,稅額13。 7月開具發(fā)票了,開具發(fā)票的不含稅價(jià)是101,稅額13.1 那你以開票數(shù)為準(zhǔn),7月申報(bào)增值稅時(shí),開票數(shù)填寫101,稅額13.1,未開票欄次填-100,稅額-13 賬務(wù)上也是沖銷之前計(jì)提的100收入和稅額13
然后再按照實(shí)際開票金額101和稅額13.1入賬