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一般納稅人未開具發(fā)票,之前填報(bào)的數(shù)據(jù)與現(xiàn)在開具的數(shù)據(jù)有0.72的差額,是按稅控系統(tǒng)開具的填負(fù)數(shù),還是按之前申報(bào)的填負(fù)數(shù)?

2021-08-04 16:27
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-04 16:28

學(xué)員您好,在未開票收入欄次本期填的是之前申報(bào)的負(fù)數(shù)

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快賬用戶2307 追問 2021-08-04 16:41

開票尾數(shù)差異怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-08-04 16:50

學(xué)員您好,開票尾數(shù)和你之前填報(bào)的有差異的情況下,以開票數(shù)為準(zhǔn)的 我舉個(gè)例子 假設(shè)6月你申報(bào)了未開票收入100,稅額13。 7月開具發(fā)票了,開具發(fā)票的不含稅價(jià)是101,稅額13.1 那你以開票數(shù)為準(zhǔn),7月申報(bào)增值稅時(shí),開票數(shù)填寫101,稅額13.1,未開票欄次填-100,稅額-13 賬務(wù)上也是沖銷之前計(jì)提的100收入和稅額13

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齊紅老師 解答 2021-08-04 16:50

然后再按照實(shí)際開票金額101和稅額13.1入賬

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學(xué)員您好,在未開票收入欄次本期填的是之前申報(bào)的負(fù)數(shù)
2021-08-04
您好,上月未開票收入申報(bào)了,本月已開票申報(bào)在開票對(duì)應(yīng)列,同時(shí)未開票收入列為負(fù)數(shù),本月藍(lán)票和未開票收入負(fù)數(shù)相抵,本月實(shí)際也沒有交稅, 這是規(guī)范的操作,完全沒有風(fēng)險(xiǎn)
2023-10-19
你好,填的金額是對(duì)的,但是這種你需要上門申報(bào)。
2025-03-17
你好,你的銷售額合計(jì)是負(fù)數(shù)了的話,得去稅務(wù)局申報(bào)。
2021-09-08
可以的,要是沒帶出來,數(shù)據(jù)就自己填寫,行的。
2023-11-10
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