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上個月申報的未開具發(fā)票,這個月申報增值稅時,填在哪里?填負(fù)數(shù)金額還是?怎么填報,增值稅一般納稅人,

2022-08-12 12:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-12 12:27

你好,這個月開了發(fā)票嗎?如果是的話,未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)

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快賬用戶1852 追問 2022-08-12 12:27

好的,謝謝。

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齊紅老師 解答 2022-08-12 12:28

不用客氣,工作愉快。

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你好,這個月開了發(fā)票嗎?如果是的話,未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
2022-08-12
不開票的話也要按無票收入,確認(rèn)收入和稅金,以后開票無票收入視同負(fù)數(shù)合并報稅
2024-01-12
您好,那您就在未開票銷售收入里面用負(fù)數(shù)填寫
2022-05-09
沖暫估需要在增值稅報表里填-91000的收入還是寫在未開具發(fā)票那一欄。
2022-06-07
下個月在申報增值稅的時候在未開具發(fā)票欄填了負(fù)數(shù)
2022-06-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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