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現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)之前代賬會計去年匯算清繳把19年的資產(chǎn)負(fù)債表里邊的應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)調(diào)到預(yù)付賬款里邊,19年季度報表按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報,去年5月份重新安裝財務(wù)軟件取數(shù)按之前賬上數(shù)據(jù)錄入都沒問題,現(xiàn)在各數(shù)據(jù)和之前代賬會計的數(shù)據(jù)是銜接的,就是去年匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付賬款余額調(diào)整到預(yù)付賬款里邊了,我現(xiàn)在按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報,還是修改期初數(shù)據(jù)

2021-03-27 19:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-03-27 19:45

“應(yīng)付賬款”項目=(應(yīng)付賬款+預(yù)付賬款)明細(xì)貸余? 預(yù)付款項 =(應(yīng)付賬款+預(yù)付賬款)明細(xì)賬借方余額-壞賬準(zhǔn)備 ?是不是按這個公式出的財務(wù)報表?

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快賬用戶5268 追問 2021-03-27 19:54

應(yīng)該是之前會計嫌應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),才把應(yīng)付賬款調(diào)到預(yù)付賬款里邊的,其余數(shù)據(jù)都沒動,導(dǎo)致現(xiàn)在匯算清繳年初數(shù)和系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)不服

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齊紅老師 解答 2021-03-27 20:09

現(xiàn)在是對應(yīng)去查,看是不是會計報表沒有重分類,需要看你之前會計調(diào)對不對,

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“應(yīng)付賬款”項目=(應(yīng)付賬款+預(yù)付賬款)明細(xì)貸余? 預(yù)付款項 =(應(yīng)付賬款+預(yù)付賬款)明細(xì)賬借方余額-壞賬準(zhǔn)備 ?是不是按這個公式出的財務(wù)報表?
2021-03-27
你資產(chǎn)負(fù)債表重分類就可以了
2023-04-11
對的,是的,需要修改的。
2023-07-15
同學(xué)你 好! 默認(rèn) 稅局系統(tǒng)的,你不用改,
2025-02-17
同學(xué),你好 之前的季度報表需要更正
2025-04-02
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