借:研發(fā)費(fèi)用-房租 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
對(duì)的
公司給員工租房沒有發(fā)票,租的個(gè)人的房子,老板個(gè)人出錢??梢赃@樣做賬嗎?借管理費(fèi)用開辦費(fèi)貸記應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸記其他應(yīng)付款李總借現(xiàn)金貸記其他應(yīng)付款李總。
請(qǐng)問老師,我們公司給研發(fā)部人員的福利支入帳,分錄是不是, 借:研發(fā)支出~費(fèi)用化之處~福利費(fèi)1500 貸:應(yīng)付職工薪酬~職工福利費(fèi)1500 借:應(yīng)付職工薪酬~職工福利費(fèi)1500 貸:銀行存款1500 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:管理費(fèi)用~研發(fā)支出,1500 貸:研發(fā)支出~費(fèi)用化支出~福利費(fèi)1500
老師,上午好,請(qǐng)問領(lǐng)導(dǎo)租房的房租費(fèi),是借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸其他應(yīng)付款,我這樣做對(duì)么?其中還包含了押金,押金是不是得摘出來做?在第一步就借管理費(fèi)用福利費(fèi),借其他應(yīng)收款押金,貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),是這樣么?
老師,您好,公司給員工租房子已付款,借:管理費(fèi)用—非貨幣性福利 貸:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利 借:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利 貸:銀行存款,對(duì)?
計(jì)提研發(fā)人員工資和社保是 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-研發(fā)人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:研發(fā)支出--費(fèi)用化支出-研發(fā)人員社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 這樣做賬嗎
老師好,法定盈余公積能用于股東分紅嗎
老師,請(qǐng)教一件事,比如現(xiàn)在甲方欠我這邊公司工程款5萬元。有個(gè)項(xiàng)目總金額是10萬元,其中我這邊土建6萬,另外一家防水4萬,項(xiàng)目工程款先下來6萬,本來都是付給這邊土建的,因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目后面還有工程款,到時(shí)候一起付給防水的。但是甲方實(shí)際只付了這邊土建4萬,另外2萬扣下來付給防水的。那我這邊在甲方賬上余額是不是5+6-4=7萬元啊,當(dāng)時(shí)綜合考慮就同意了。我這邊記賬就是我這邊土建只收到了4萬?,F(xiàn)在尾款下來了,甲方說要從工程款中再扣4萬給防水。我說不是只要給2萬就可以了嗎?對(duì)方說之前那2萬沒給防水,我說那給誰了,她說在她那邊往來賬上余額里,可是她的余額里也是7萬元,跟土建這邊一致的?,F(xiàn)在搞的有點(diǎn)太繞了
做賬系統(tǒng)什么時(shí)候開始結(jié)賬,做賬結(jié)束就要點(diǎn)結(jié)賬么?
請(qǐng)問老師,個(gè)人專項(xiàng)每月扣除4000,個(gè)人社保個(gè)人部分469.16,每月發(fā)12469.16給他,年終獎(jiǎng)發(fā)36000,年終獎(jiǎng)合并匯算,那么她這一年一共會(huì)繳納多少稅啊?
捐贈(zèng)金額確定,有購入價(jià)不是按購入價(jià)?沒購入價(jià)才市場(chǎng)價(jià)?
個(gè)體肉蛋禽類,如果開票總金額,一季度超過30萬,開到50萬,增值稅怎么交,所得稅怎么交,查賬征收
補(bǔ)充去年的銀行借款,漏記錄,應(yīng)怎么做分錄
怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?做賬流程能講一下嗎
老師好,如果不想讓小股東分走利潤有什么好辦法,提取盈余公積可以避免嗎
給客戶維修打印機(jī)發(fā)票是打印機(jī)配件,入賬是入業(yè)務(wù)費(fèi)還是維修費(fèi)