以后不支付了 做營(yíng)業(yè)外收入
老師,對(duì)方A實(shí)際欠我們單位200元,對(duì)方讓開(kāi)3000元發(fā)票,A只給我們欠款200元,剩下的2800怎么做賬務(wù)處理
對(duì)方給我們開(kāi)的專票總共3000元,稅額29.7元。但是我們實(shí)際就支付了2200元,這個(gè)咋做賬?
老師您好,我想問(wèn)下就是我們付運(yùn)費(fèi)給對(duì)方,但是對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票金額比我實(shí)際支付給他的少了200元,這種的我怎么做賬合適呢
老師,我們實(shí)際支付了一200元,對(duì)方給我們開(kāi)了300元發(fā)票,怎么做賬
老師!我們公司買(mǎi)了辦公用品實(shí)際付款1665元,對(duì)方說(shuō)優(yōu)惠20元給我們,但對(duì)方開(kāi)了1685元的發(fā)票,這個(gè)怎么做做分錄?
燃料油新辦企業(yè)需要哪些資料,賬目怎么做?
嵌入式軟件軟硬件合并開(kāi)票時(shí)必須備注軟件銷售額嗎?開(kāi)票名稱含了軟件簡(jiǎn)稱,還需在備注欄填上軟件全稱嗎?
股東之前轉(zhuǎn)來(lái)一筆200000萬(wàn)的款,我放到資本公積去了,現(xiàn)在工資準(zhǔn)備不做了老板說(shuō)那筆是借款才對(duì),這種怎么做呢,還能改回來(lái)嗎?,改了有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我們有一筆業(yè)務(wù),我們發(fā)貨發(fā)到山東。對(duì)方讓我們開(kāi)票開(kāi)到安徽。那個(gè)老板安徽也有公司。這會(huì)用合同和安徽錢(qián),也是安徽給我們付款,發(fā)票也是開(kāi)給安徽。目前就是物流不一致。這個(gè)要怎么處理???
老師,我們和供應(yīng)商買(mǎi)牛肉,退票重開(kāi)了,又換了一個(gè)稅目,您幫我看看,這個(gè)能用嗎
請(qǐng)問(wèn)稅控盤(pán)的維護(hù)費(fèi)計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(減免稅額),那在申報(bào)的時(shí)候減免了,要做分錄嗎?
稅務(wù)師補(bǔ)報(bào)名也過(guò)了嗎?
老師,建筑勞務(wù)分包有限公司提示要申報(bào)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)年度報(bào)告,請(qǐng)問(wèn)什么情況下申報(bào)這個(gè)報(bào)表?謝謝
老師,餐飲行業(yè)成本卡是如何設(shè)計(jì)的,有模板嗎?
老師,購(gòu)買(mǎi)機(jī)動(dòng)車,服務(wù)費(fèi),裝潢裝飾是不算固定資產(chǎn)里面的吧。
匯算清繳調(diào)增嗎
你好不需要調(diào)整的。
也是入營(yíng)業(yè)外收入就不用管了嗎?
還有類似的營(yíng)業(yè)外支出,我們多付了錢(qián)發(fā)票金額少著,需要嗎?
營(yíng)業(yè)外支出的需要調(diào)整。
營(yíng)業(yè)外收入是因?yàn)橹坝匈M(fèi)用了,正好抵扣了就不需要調(diào)整。
老師,怎么區(qū)分營(yíng)業(yè)外收入和支出,匯算清繳需不需要調(diào)整呢
營(yíng)業(yè)外支出需要有發(fā)票,你有發(fā)票嗎?沒(méi)有發(fā)票就去挑燈。
那營(yíng)業(yè)外收入就不需要有發(fā)票了可以這么理解呢
營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)是所得啊因?yàn)槟阒百M(fèi)用多做了一百你的營(yíng)業(yè)外收入也是一般正好抵扣了
老師,沒(méi)聽(tīng)懂可以再說(shuō)細(xì)一點(diǎn)嗎
借管理費(fèi)用300貸,銀行存款,營(yíng)業(yè)外收入100。
那這個(gè)分錄這個(gè)管理費(fèi)用是不是300塊錢(qián)?應(yīng)該正常的是200,你多做了100,后面又用營(yíng)業(yè)外收入做了抵扣,這個(gè)對(duì)嗎?
那我企業(yè)所得稅的收入也會(huì)增加100,所以就不調(diào)整了是嗎
你好,收入增加了100,但是你的費(fèi)用也是增加了,100不就抵扣了嗎?我是這個(gè)意思。
好的,明白了,那就是營(yíng)業(yè)外收入其實(shí)都是這種情況,所以也沒(méi)有調(diào)整這一說(shuō)法了是嗎
你好 是的是的是的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。