以后不支付了 做營業(yè)外收入
老師,對方A實際欠我們單位200元,對方讓開3000元發(fā)票,A只給我們欠款200元,剩下的2800怎么做賬務(wù)處理
對方給我們開的專票總共3000元,稅額29.7元。但是我們實際就支付了2200元,這個咋做賬?
老師您好,我想問下就是我們付運費給對方,但是對方開過來的發(fā)票金額比我實際支付給他的少了200元,這種的我怎么做賬合適呢
老師,我們實際支付了一200元,對方給我們開了300元發(fā)票,怎么做賬
老師!我們公司買了辦公用品實際付款1665元,對方說優(yōu)惠20元給我們,但對方開了1685元的發(fā)票,這個怎么做做分錄?
請問公賬戶頭上的錢,需要對私轉(zhuǎn)出開不了發(fā)票。像這樣的情況是不是可以轉(zhuǎn)到法人賬戶再用來支配?
關(guān)于計算器的問題,這個科學(xué)計算器為什么百分號和平方開方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學(xué)計算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計提存貨跌價準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
匯算清繳調(diào)增嗎
你好不需要調(diào)整的。
也是入營業(yè)外收入就不用管了嗎?
還有類似的營業(yè)外支出,我們多付了錢發(fā)票金額少著,需要嗎?
營業(yè)外支出的需要調(diào)整。
營業(yè)外收入是因為之前有費用了,正好抵扣了就不需要調(diào)整。
老師,怎么區(qū)分營業(yè)外收入和支出,匯算清繳需不需要調(diào)整呢
營業(yè)外支出需要有發(fā)票,你有發(fā)票嗎?沒有發(fā)票就去挑燈。
那營業(yè)外收入就不需要有發(fā)票了可以這么理解呢
營業(yè)外收入這個是所得啊因為你之前費用多做了一百你的營業(yè)外收入也是一般正好抵扣了
老師,沒聽懂可以再說細(xì)一點嗎
借管理費用300貸,銀行存款,營業(yè)外收入100。
那這個分錄這個管理費用是不是300塊錢?應(yīng)該正常的是200,你多做了100,后面又用營業(yè)外收入做了抵扣,這個對嗎?
那我企業(yè)所得稅的收入也會增加100,所以就不調(diào)整了是嗎
你好,收入增加了100,但是你的費用也是增加了,100不就抵扣了嗎?我是這個意思。
好的,明白了,那就是營業(yè)外收入其實都是這種情況,所以也沒有調(diào)整這一說法了是嗎
你好 是的是的是的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。