同學(xué)您好,按照發(fā)票金額計(jì)入相應(yīng)的成本或者費(fèi)用,剩余未支付的款項(xiàng)做應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款
對(duì)方給我們開的專票總共3000元,稅額29.7元。但是我們實(shí)際就支付了2200元,這個(gè)咋做賬?
老師您好,我想問下就是我們付運(yùn)費(fèi)給對(duì)方,但是對(duì)方開過來的發(fā)票金額比我實(shí)際支付給他的少了200元,這種的我怎么做賬合適呢
老師我們購買辦公用品,對(duì)方先給我們開具了7090的增值稅專用發(fā)票發(fā)票,但我們老板實(shí)際就付給對(duì)方7000元,該如何做賬呢
你好,對(duì)方要求我們開不含稅專票,原來我們收的錢是2000元,因?yàn)橐箝_具不含稅專票,就開了金額2000元,稅款20元,總金額2020元的代開專票,可是我們實(shí)際收到的錢是2000元,這個(gè)時(shí)候做賬怎么寫分錄
老師,比如我支付1000元,對(duì)方應(yīng)該給我開1000票??墒撬伴_票少了2元錢,總共開了1002元,我之前的帳做平了,你說這2元我該咋做賬啊,
老師,請(qǐng)問預(yù)繳稅申報(bào)了2次怎么辦?
老師利潤表中的財(cái)務(wù)費(fèi)用,3月份發(fā)生的,利潤表本年累計(jì)有數(shù)據(jù),4月份利潤表本年累計(jì)里面有數(shù)據(jù),5月份利潤表本年累計(jì)就帶不出來了。請(qǐng)老師指教。謝謝老師!
匯算清繳符合退稅的(異地工程預(yù)繳企業(yè)所得稅的退稅),現(xiàn)在申請(qǐng)退稅了。如果后面還有可以退稅的,可以再更正,再退這部分稅回來嗎?(因?yàn)橥饨?jīng)證作廢了,有七千多的異地工程預(yù)繳企業(yè)所得稅,系統(tǒng)沒有帶出來。還在查怎么處理這部分稅)
老師你好,請(qǐng)問我采購商品,做賬的時(shí)候可以直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?因?yàn)榛疚耶?dāng)月購進(jìn)當(dāng)月就銷售了
清稅證明!租金3.5需要多少稅!
老師好,公司賣車給個(gè)人,請(qǐng)問需要交哪里稅?
稅款繳納以后因?yàn)橐恍┰?,?00多,現(xiàn)在不需要退回,這個(gè)損失,計(jì)入哪個(gè)科目
老師:我們?nèi)ツ暧幸恍┢脚_(tái)刷單,沒有確認(rèn)收入,現(xiàn)在我想把這些沒確認(rèn)收入的增值稅給補(bǔ)了,要怎么處理?分錄要怎么做?
老師,公司賬戶收到微信認(rèn)證0.01元怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我們公司租的其他公司的廠房,但是城鎮(zhèn)土地使用稅我們承擔(dān),我們通過對(duì)公賬戶把錢轉(zhuǎn)給對(duì)方公司,對(duì)方給我們一份完稅憑證,繳款單位是對(duì)方公司,這個(gè)我應(yīng)該怎么入賬?會(huì)計(jì)分錄咋寫?
剩下的800元是優(yōu)惠了,不再支付了呀
您好,那就按照實(shí)際支付金額計(jì)入相應(yīng)的成本費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額按實(shí)際支付比例入賬不可以全部抵扣的
比如2200元,稅率1%,我就按照22元稅額計(jì)入吧? 那到時(shí)候認(rèn)證的時(shí)候要緊嗎?
您好,進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的時(shí)候要修改金額的
可以修改金額是吧? 好長(zhǎng)時(shí)間不認(rèn)證,給忘記了,我們現(xiàn)在還沒領(lǐng)稅控盤,我都記的應(yīng)交稅金-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是不是1年有效啊,我們2019年的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是不是就不能用了,需不需要轉(zhuǎn)到哪里去呢?
您好,進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證沒有期限的
啥時(shí)候認(rèn)證,啥時(shí)候抵扣嗎?
您好,是的,什么時(shí)候認(rèn)證什么時(shí)候轉(zhuǎn)出待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
老板今天給了一張買手表的8000元發(fā)票,我該怎么入賬?記到哪里去
您好,個(gè)人購買物品不可以通過公司報(bào)銷