按你支付的做 匯算清繳200需要調(diào)增
老師您好,我想問(wèn)下就是我們付運(yùn)費(fèi)給對(duì)方,但是對(duì)方開過(guò)來(lái)的發(fā)票金額比我實(shí)際支付給他的少了200元,這種的我怎么做賬合適呢
老師,您好,我們有個(gè)客戶3月30日給開來(lái)的運(yùn)費(fèi)發(fā)發(fā)票15136.27元,但是我們要實(shí)際4月21日給他付款15421.05元,而且這個(gè)款也已經(jīng)支付了 但是這個(gè)發(fā)票差額284.78對(duì)方再不給補(bǔ)開發(fā)票了, 這種的我現(xiàn)在怎么做賬呢老師
對(duì)方給我們開專票220500元,但是實(shí)際只支付22就可以了,像這種對(duì)方多開票的有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?還是說(shuō)讓對(duì)方開正好金額的合適呀?有啥利弊不?
請(qǐng)問(wèn)老師,對(duì)方給我們開票比如是11000元,我們支給他實(shí)際支付的是10000元,這樣可以嗎,做賬時(shí)該怎么處理
老師早上好,我公司收到了一張服務(wù)費(fèi)發(fā)票金額是227400元,然后我入了勞務(wù)成本科目,實(shí)際給對(duì)方付款式220000元,現(xiàn)在是對(duì)方把發(fā)票金額多開了,賬上還掛了數(shù)字,實(shí)際也不會(huì)再把剩下的給對(duì)方付款了,老師這種情況我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬合適呢
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進(jìn)價(jià)設(shè)備10萬(wàn),該設(shè)備賣給另一個(gè)公司5萬(wàn),但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點(diǎn)點(diǎn)利潤(rùn)的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,想問(wèn)下中國(guó)工商企業(yè)銀行的這個(gè)撤銷預(yù)約撤銷成功是付款成功沒(méi)呢?
老師小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)有余額 重新建賬后如何結(jié)轉(zhuǎn)
老師 本單位是增值稅一般納稅人 2025年3月銷項(xiàng)稅47907元整 2025年3月進(jìn)項(xiàng)稅53985.17元整 月底了銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,分錄怎么寫?需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
成本核算中,毛利潤(rùn)和毛利潤(rùn)占比的算法, 是按含稅合同價(jià)及含稅成本價(jià)?還是按不含稅合同價(jià)及不含稅成本價(jià)? 含稅:比如合同價(jià)113萬(wàn),成本56萬(wàn)。含稅及不含稅算出來(lái)毛利率不一樣,以哪個(gè)為準(zhǔn)? (一般納稅人)
老師, 2024年度預(yù)提費(fèi)用現(xiàn)在沒(méi)回票,是不是匯算清繳納稅調(diào)增?
工資預(yù)提比實(shí)際發(fā)放少了,匯算清繳怎么填
知道主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,怎么求稅額?一般納稅人
老師,我想問(wèn)下,我們企業(yè)現(xiàn)在想添加去年的研發(fā)支出,想問(wèn)下這個(gè)國(guó)稅從哪里進(jìn)去
供應(yīng)商開材料發(fā)票單位是立方米,我們開給客戶的發(fā)票也是按立方米為單位的,但是我們收貨按噸磅秤的,出庫(kù)也是按噸磅秤,那我可以按噸出入庫(kù)做賬嗎?拉材料的車磅好重量卸貨會(huì)告知我們噸數(shù)的。
老師具體的分錄我做成借:勞務(wù)成本-運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 ;營(yíng)業(yè)外收入200.是不是這樣的呢
你們少支付給他,以后不支付的,做營(yíng)業(yè)外收入,把那個(gè)營(yíng)業(yè)外支出改成營(yíng)業(yè)外收入就可以了。
是我們付款1400.,但是對(duì)方少開了發(fā)票開過(guò)來(lái)的發(fā)票是1200,是這樣的
借勞務(wù)成本1400 貸銀行 匯算清繳200調(diào)增 不允許抵扣
收到,感謝老師
不用客氣 工作愉快