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老師咨詢您一個問題:公司替其他公司代付的采購款(做的其他應(yīng)收)但是對方發(fā)票開給了我們公司,他們只根據(jù)付款方開具發(fā)票,這種情況怎么辦呢?

2021-08-03 17:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-03 17:51

你好 能退回去重新開嗎?

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快賬用戶9728 追問 2021-08-03 17:52

和對方協(xié)商過了對方堅持不給重開 所以我就不知道怎么做賬了 本來是借款

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齊紅老師 解答 2021-08-03 18:00

你好,這個是專票還是普通發(fā)票的?你們有委托書嗎?

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快賬用戶9728 追問 2021-08-03 18:00

沒有委托書,開的是專票

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齊紅老師 解答 2021-08-03 18:03

需要出一個委托書,然后你的發(fā)票選擇不抵扣,勾選直接忽略這個發(fā)票。

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快賬用戶9728 追問 2021-08-03 18:04

我們公司是普票不需要抵扣

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齊紅老師 解答 2021-08-03 18:19

開的是專票,不是嗎?

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快賬用戶9728 追問 2021-08-03 18:19

對 收到的是專票

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齊紅老師 解答 2021-08-03 18:21

你們選擇不抵扣,勾選這個選項。

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你好 能退回去重新開嗎?
2021-08-03
你好 開給你發(fā)票不對,退回發(fā)票重開
2021-08-03
不能這么干,你們與代收貨款的公司沒有貨物往來,屬于虛開
2023-04-28
你好,不可以的呢,讓其他公司收到款才能讓那個公司開具發(fā)票的呢
2021-12-21
可能是為了不體現(xiàn)貨款字樣,便于解釋些
2024-05-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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