你好這個(gè)簽訂實(shí)習(xí)協(xié)議就可以,個(gè)稅這個(gè)是不是實(shí)習(xí)也有加班費(fèi),休息天是不是,那這個(gè)按工資薪金申報(bào)個(gè)稅
老師您好,請(qǐng)教。我們公司今年有發(fā)生工程合同的簽訂,以及購銷合同的簽訂,但是這些都沒有申報(bào)印花稅,按理應(yīng)該發(fā)生業(yè)務(wù)期滿15日內(nèi)申報(bào),但是漏了申報(bào),我該按什么基數(shù)在下個(gè)月補(bǔ)申報(bào)萬分之三印花稅?
老師,全日制未畢業(yè)的學(xué)生來我公司實(shí)習(xí),應(yīng)該簽什么合同呀,個(gè)稅怎樣申報(bào)呢
老師,你好,我們公司購進(jìn)來的原料沒有簽訂合同,但是有開發(fā)票給我們,我們公司銷售出去的產(chǎn)品也沒有簽訂合同,也沒有開發(fā)票出去,我做的是未開票收入,請(qǐng)問下買賣合同的印花稅應(yīng)稅憑證書立日期和實(shí)際結(jié)算日期該怎么填寫呢?
老師,我們公司有幾個(gè)暑假工,我在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候暑期工的用工形式我選了實(shí)習(xí)學(xué)生,然后導(dǎo)出表時(shí)沒有暑假工的信息,我就想著實(shí)習(xí)學(xué)生應(yīng)該不用納稅,但是我在申報(bào)時(shí),系統(tǒng)顯示有兩個(gè)人沒有填工資金額,這兩個(gè)人就是實(shí)習(xí)學(xué)生,但是另外兩個(gè)實(shí)習(xí)學(xué)生沒有這樣顯示,這是什么情況呢
老師,即將入職一家私營制造水表的公司就是民用的水表,今年開始也做出口了,工人大概是40多人。年銷售額大概四五千萬人民幣,家族企業(yè),,就找我會(huì)計(jì)一個(gè)人出納也兼一點(diǎn),之前是代賬,今年要買廠房之前是租賃,有電子做賬系統(tǒng),我對(duì)這家公司應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注哪方面的技能,因?yàn)橹拔覜]有參與過生產(chǎn)制造業(yè),但是我都學(xué)過會(huì)計(jì)學(xué)堂實(shí)操課包括生產(chǎn)制造的課程,我入職后應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注哪些,在完成工作的同時(shí)不斷增加自己的實(shí)力
您好,請(qǐng)問23年4季度工資補(bǔ)計(jì)提在24年,那24年匯算清繳的“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”的賬載金額是填24年全年申報(bào)的工資和23年4季度補(bǔ)計(jì)提工資的合計(jì)數(shù)嗎,24年殘疾人就業(yè)保障金是填24年全年申報(bào)的工資和23年4季度補(bǔ)計(jì)提工資的合計(jì)數(shù)嗎
老師好!我朋友女兒剛剛滿18歲,在一個(gè)小公司上班,老板沒有交社保,老板一直說補(bǔ)500元,一直也沒補(bǔ),然后就離職,現(xiàn)在在告那個(gè)老板,我同事以工資從微信發(fā)放為由控告老板偷稅,稅務(wù)局說已經(jīng)繳納了個(gè)稅,說微信發(fā)工資也可以繳個(gè)稅,是這樣的嗎
老師,銷售貨物和購買材料時(shí)都沒有開發(fā)票和拿到發(fā)票,是不是不能算銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,剛接手一個(gè)新賬,那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上的預(yù)付賬款就是應(yīng)付賬款,然后做期初的時(shí)候錄入了預(yù)付賬款,現(xiàn)在科目余額表上的也是預(yù)付賬款,就是不知怎么轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款上去
請(qǐng)問老師,取得去年的費(fèi)用專票的進(jìn)項(xiàng),需要調(diào)減嗎?
老師,匯算清繳每個(gè)公司推的明細(xì)表都不太一樣啊。譬如有的公司有固定資產(chǎn)表,有的公司壓根就沒推這個(gè)表啊、
老師,您好,收到稅務(wù)局稅收風(fēng)險(xiǎn)提示函,經(jīng)稅收大數(shù)據(jù)分析,我們發(fā)現(xiàn)您存在以下涉稅風(fēng)險(xiǎn): "年度_企業(yè)所得稅成本、費(fèi)用差異風(fēng)險(xiǎn),2024年度-3723732.05,2023年度-4936898.51;老師,平常我們會(huì)計(jì)做賬,我還沒明白這個(gè)負(fù)數(shù)是啥意思?
我想問一下績效工資納入 社?;鶖?shù)繳納社保嘛
老師 稅務(wù)平臺(tái) 有個(gè)截止5.30日的 居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報(bào) 就是企業(yè)所得稅匯算清繳嗎