同學您好,進項稅額轉出是轉到成本費用里面的吧,
企業(yè)作進項稅額轉出之后,企業(yè)所得稅用不用調整?
稅務要求調整2019的失控發(fā)票,調整企業(yè)所得稅,之前進項已經轉出,那這里的調整金額應該是不含稅的對吧
請問下,稅局說有以前年份取得得進項增值稅專用發(fā)票虛開,叫我企業(yè)所得納稅調整,那企業(yè)所得調整的稅基是發(fā)票的不含稅金額還是含稅金額?
老師好,進項稅額轉出需要調整企業(yè)所得稅嗎
老師 接受虛開發(fā)票,進項稅額轉出,企業(yè)所得稅是不是也要調整啊
老師:請問,環(huán)衛(wèi)道路清掃保潔,這個開票的話,大類屬于什么下面???
老板個人吃飯消費以后,開了很多票到我們電子發(fā)票系統(tǒng)里,但是實際這個票和公司沒啥聯系是他個人消費,這個票在電子稅務局里我一直不勾選它有啥影響不呢
重點人群的減免稅款需要繳納所得稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準則,24年年底暫估了100萬的發(fā)票,已入24年成本,今年5月未開具回來,需要做納稅調增; 1、分錄做到匯算清繳的5月份,沖紅去年那筆分錄做到5月份嗎? 2、對24年是所得稅進行匯算清繳,補稅款是今年補的,今年的利潤表會被這筆沖紅影響,導致利潤增加,那我在做第二季度的預繳所得稅時,怎么申報處理呢?如果按利潤表做,會多預繳一遍稅款啊,實際上這筆調增已經做過了
老師您好,請問將本公司資產產品送給客戶,如何寫分錄呢?
老師,我處置固定資產,是不是要做這一步,里面的增值稅進項稅是什么意思,謝謝老師
24年度匯算清繳有多繳稅款,可以辦理退稅嗎?還是不要辦好?
公司處置一輛汽車,資產損失匯算清繳怎么填
你好老師請問一般納稅人增值稅報表期初未繳稅額數據是怎么來的,為什么有的企業(yè)有數據,有的沒有數據
有處置資產,是有收益或者損失都要填A105090資產損失前扣除及納稅調整表嗎?還是要填A105080資產折舊攤銷調整那個表?
那所得稅就需要相應調整的
是施工企業(yè),借:工程施工 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款
請問怎么調?
您只是調整到工程施工,那就所得稅不需要調,這不涉及損益