是的,以前年度的需要調(diào)整所得稅
企業(yè)作進項稅額轉(zhuǎn)出之后,企業(yè)所得稅用不用調(diào)整?
增值稅報表已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn)出了,會計分錄怎么做企業(yè)所得稅需要調(diào)整嗎。
稅所說我們2015年有虛開的進項發(fā)票,讓我下周一去做進項轉(zhuǎn)出和調(diào)整企業(yè)所得稅表。 想請教下老師,本次進項轉(zhuǎn)出和調(diào)整企業(yè)所得稅要填寫的記賬憑證,是2023年1月的嗎? 還是說我需要在2022年12月的賬目中做進項轉(zhuǎn)出?
老師好,進項稅額轉(zhuǎn)出需要調(diào)整企業(yè)所得稅嗎
老師,您好!請問進項的貨物變質(zhì)報廢了,進項稅額已轉(zhuǎn)出,企業(yè)所得稅需要轉(zhuǎn)出嗎?
民間非營利組織財務(wù)報表的收入是100萬增值稅申報表的收入是120萬,財務(wù)報表和申報表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔(dān)的模具費,維修模具費,分?jǐn)傇诔隹诘漠a(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會計科目
分配現(xiàn)金股利會影響所有權(quán)益嗎
老師,請問稅負怎么算
某公司上年的銷售量為10萬臺,單價為18元/臺,銷售成本率為60%,變動成本率為70%,固定性經(jīng)營成本為20萬元; 預(yù)計本年的銷售量會提高20%(即達到12萬臺),單價、銷售成本率、變動成本率和固定性經(jīng)營成本保持不變,則本年的經(jīng)營杠桿系數(shù)為(??)。
股權(quán)變更什么情況下要交個人所得稅?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級科目列什么明細?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
是22年和21年的票據(jù),我們跟對方業(yè)務(wù)都是真實的,現(xiàn)在稅務(wù)局查到對方走逃失聯(lián)了,對應(yīng)的已抵扣的進項稅要求我們先做轉(zhuǎn)出,后期等對方稅交了之后,再退給我們
嗯嗯,先做以前年度的需要調(diào)整,暫時不在稅前扣除
對利潤表也沒有影響,不需要調(diào)整吧?
轉(zhuǎn)出的進項稅產(chǎn)生的增值稅有附加稅,影響損益了
現(xiàn)在征求稅局意見,看不含稅部分是否允許扣除
好的老師,本來我們企業(yè)就是吃虧的現(xiàn)在,哎
我們正常的稅都是交了的,跟對方所有業(yè)務(wù)都是真實的,千不該萬不該對我們造成這樣的損失
嗯嗯,祝你工作順利