對(duì),企業(yè)所得稅也要調(diào)整。

請(qǐng)問(wèn)下,稅局說(shuō)有以前年份取得得進(jìn)項(xiàng)增值稅專(zhuān)用發(fā)票虛開(kāi),叫我企業(yè)所得納稅調(diào)整,那企業(yè)所得調(diào)整的稅基是發(fā)票的不含稅金額還是含稅金額?
稅所說(shuō)我們2015年有虛開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,讓我下周一去做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和調(diào)整企業(yè)所得稅表。 想請(qǐng)教下老師,本次進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和調(diào)整企業(yè)所得稅要填寫(xiě)的記賬憑證,是2023年1月的嗎? 還是說(shuō)我需要在2022年12月的賬目中做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
老師,接受虛開(kāi)發(fā)票,要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是填寫(xiě)附表二的23行 異常憑證轉(zhuǎn)出
老師 接受虛開(kāi)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,企業(yè)所得稅是不是也要調(diào)整啊
老師,接受虛開(kāi)發(fā)票,企業(yè)所得稅調(diào)整就是修改一下納稅調(diào)整增加額這一欄是嗎?
有四家亞馬遜店鋪對(duì)應(yīng)了四個(gè)國(guó)內(nèi)小規(guī)模納稅人公司,之前一直0申報(bào),第五個(gè)小規(guī)模納稅人公司沒(méi)有店鋪,但是支付所有正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出(房租,員工工資、社保、采購(gòu)),現(xiàn)在電商平臺(tái)給稅務(wù)局報(bào)送銷(xiāo)售數(shù)據(jù),我怎么去合規(guī)化操作呢?用第五家公司去辦理出口資質(zhì)等,然后與店鋪公司簽訂代運(yùn)營(yíng)合同,后續(xù)代理報(bào)關(guān),申請(qǐng)免稅等可以嗎?
老師,小規(guī)模納銳人在9月30日計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)是1648元,在電子稅務(wù)局申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)是600多元,計(jì)提多了,現(xiàn)在企業(yè)所得稅都已經(jīng)申報(bào)了,9月份多計(jì)提了工會(huì)經(jīng)費(fèi),有啥影響不,
充回未開(kāi)票收入后,成本需要沖回嗎
老師,企業(yè)買(mǎi)的真空泵有5100,有2100的,可以直接費(fèi)用化還是入固定資產(chǎn),
老師,我家有一筆餐飲費(fèi)發(fā)票我做成差旅費(fèi),那個(gè)進(jìn)項(xiàng)能抵扣么?
三個(gè)點(diǎn)的雪花水開(kāi)出去怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)科目?
請(qǐng)問(wèn)集團(tuán)公司承攬了燃?xì)夤芫W(wǎng)改造項(xiàng)目,是業(yè)主方,我們公司是集團(tuán)下面的子公司與建設(shè)管理公司簽訂服務(wù)協(xié)議,服務(wù)主要為派遣專(zhuān)業(yè)人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目服務(wù),計(jì)量支付,政府文件提交結(jié)算,居民溝通協(xié)調(diào)工作等。我們公司是否可以對(duì)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理作為成本入賬,是否可以以其他途徑入賬
老師,上月有抵扣的,這月開(kāi)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
2024年的賬我可以做到2025年1月份嗎,2024年沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)軟件
開(kāi)發(fā)票備注欄超過(guò)200字 怎么把標(biāo)紅色的去掉


企業(yè)所得稅調(diào)整是點(diǎn)更正嗎?
對(duì),這兒進(jìn)行更正處理。