你好,你的會(huì)計(jì)分錄是正確的
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下我這有個(gè)小規(guī)模納稅人的公司,該公司1月有一份重復(fù)計(jì)提的工資,且沒(méi)有發(fā)放,現(xiàn)在我把這張重復(fù)計(jì)提的工資憑證刪除了,但是1季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以修改,修改了之后提示需要修改1季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表,點(diǎn)進(jìn)去之后顯示這個(gè)不能更改,請(qǐng)問(wèn)老師這種情況應(yīng)該怎么處理呢?
開(kāi)出去的發(fā)票去年開(kāi)了5個(gè)點(diǎn),(其它業(yè)務(wù)收入)今年紅沖了沖開(kāi),怎么做分錄
24年子公司向母公司銷(xiāo)售一批產(chǎn)品,售價(jià)1000,成本600元,當(dāng)年全部未對(duì)外銷(xiāo)售,母公司有子公司80%股權(quán)。第二年對(duì)外銷(xiāo)售60%。編制21年22年的合并報(bào)表抵消分錄,考慮所得稅的影響。
小規(guī)模納稅人,一般納稅人最近有核定征收的政策了嗎
零基礎(chǔ),借方貸方還是沒(méi)弄明白
建賬初期本年利潤(rùn)為負(fù)數(shù),本年利潤(rùn)的期初余額應(yīng)怎么填寫(xiě),填寫(xiě)了-17000后試算平衡不符,差額剛好是本年利潤(rùn)數(shù)
一般納稅人技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓企業(yè)所得稅減免稅代碼是多少?
老師,小規(guī)模企業(yè)季度超45萬(wàn),全額繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅,繳納的增值稅可以入稅金及附加,然后進(jìn)行稅前扣除,可以嗎?還是和一般納稅人一樣,屬于價(jià)外稅,不能稅前扣除?
辦公軟件我卸載了,又重新下載之后有的文件打開(kāi)之后出現(xiàn)無(wú)法訪(fǎng)問(wèn)界面,有的能打開(kāi)。這個(gè)怎么處理
老師,我們是一般納稅人酒廠(chǎng)進(jìn)原材料,進(jìn)項(xiàng)開(kāi)普票不抵扣,可以不開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票嗎
您好老師,土地出讓金每一筆交的時(shí)候每次結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品好嗎?還是一個(gè)項(xiàng)目的土地出讓金總額交完一次性結(jié)轉(zhuǎn)好
一個(gè)項(xiàng)目一次就可以的這個(gè)
謝謝老師,辛苦了
不客氣麻煩給與五星好評(píng)