你好,應該計提銷項稅額,計入管理費用的金額=2000*1萬*(1%2B13%) 分錄是 借:應付職工薪酬—非貨幣性福利? 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 借:管理費用 貸:應付職工薪酬—非貨幣性福利?
老師…這個A選項,我怎么覺得應該是視同銷售呢?
老師,這個題為什么要選擇d啊,不是應該視同銷售,要確認嗎
老師,這個題怎么做啊,不應該計提銷項稅額嗎,不是視同銷售嗎,怎么選a呢
老師這個c選項不應該也是視同銷售嗎,為什么是錯的
老師,您好,這道題A選項不算做是個人消費嗎?難道不應該視同銷售嗎
老師,我要5月申報退稅,這時發(fā)票報關單上有一種產(chǎn)品退稅率是0,特殊商品類型為1,是不是要轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理?按照內(nèi)銷正常申報?繳納增值稅?
如果給對方開專票的話,用不用擬個合同?一部分會轉(zhuǎn)到老板的卡里,一部分去銀行取現(xiàn),金額大約是十幾萬,分次開專票
你好老師,小規(guī)模繳銷稅盤之后在哪可以看到是否抄稅了
我們公司是電商代運營服務,就是幫別個電商店鋪代運營的,這個增值稅定義的行業(yè) 稅務局老師說是專業(yè)技術運營服務 這個對嗎
老師,如果我們收到不專款專用的政府補貼,我們要開票嗎
老師好,消防安全評估發(fā)票開什么稅目
老師好,十幾年前的記賬憑證 可不可以銷毀的 太多了 沒地方放置了
算企稅時,需要扣除增值稅嗎?
應交稅費-應交增值稅-小規(guī)模,貸方有0.09余額,怎么做賬消掉
給生產(chǎn)員工買的團體險,是進生產(chǎn)成本還是制費