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老師,我上個季度暫估的憑證和我實(shí)際收到的發(fā)票有差異,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了怎么處理呢

2021-07-29 12:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-29 12:10

你好,之前是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,還是少結(jié)轉(zhuǎn)了成本呢?

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快賬用戶9504 追問 2021-07-29 12:10

多結(jié)轉(zhuǎn)了

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齊紅老師 解答 2021-07-29 12:11

你好,需要沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本

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你好,之前是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,還是少結(jié)轉(zhuǎn)了成本呢?
2021-07-29
借庫存商品 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款暫估款,沖掉暫估按發(fā)票做就可以,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 供應(yīng)商,結(jié)轉(zhuǎn)成本,少暫估少結(jié)轉(zhuǎn)成本話,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品 ,多暫估多結(jié)轉(zhuǎn)成本話做借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),貸庫存商品 負(fù)數(shù)
2020-12-16
你是真實(shí)的暫估就不用調(diào)賬,只做納稅調(diào)增了
2024-04-19
你好,補(bǔ)上就可以的,借應(yīng)付賬款貸庫存商品 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),這個是紅沖暫估的 然后你再做發(fā)票的,借庫存商品貸應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。
2022-06-14
你好,做暫估沖回,按照按照發(fā)票入賬
2020-12-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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