你好; 不一致的話 ; 那你 就去看你少扣了還是說(shuō)公司來(lái)承擔(dān)差額部分 才能判斷怎么處理分錄的?
您好老師,想咨詢一下,公司幫個(gè)人代繳社保,單位部分個(gè)人部分都是他自己承擔(dān),不發(fā)工資。那我的個(gè)稅怎么申報(bào)?工資表還需要做他的工資嗎?社保申報(bào)月平均工資應(yīng)該是怎么塡?
老師你好 我這有兩個(gè)問(wèn)題想問(wèn)一下 第一個(gè)是我們單位 給別人代交的社保就是單位承擔(dān)的部分 和個(gè)人承擔(dān)的部分都有 該給人本人給我們把錢轉(zhuǎn)過(guò)來(lái) 請(qǐng)問(wèn)這部分的賬務(wù)處理該怎么做呢 麻煩您具體寫一下分錄 第二個(gè)問(wèn)題是 我們單位的員工 在這家單位發(fā)社保單 實(shí)在就要單位并沒(méi)有發(fā)工資 請(qǐng)問(wèn)一下這部分的社保該怎么賬務(wù)處理呢
您好,我想咨詢您這邊一個(gè)問(wèn)題就是,社保繳納的個(gè)人部分與我們工資單上的不一致,因?yàn)楣べY單我直接保留的整數(shù),所以存在差額,該怎么辦
事業(yè)單位的工資都是統(tǒng)發(fā)的,在發(fā)放工資的時(shí)候,工資部分直接發(fā)放到個(gè)人賬戶,個(gè)人部分社保代扣代繳,單位部分社保是在零余額賬戶,然后單位部分和個(gè)人部分就會(huì)轉(zhuǎn)到一個(gè)社保專戶,再?gòu)纳绫暨@里繳納,因?yàn)槲蚁朐谶@個(gè)做賬系統(tǒng)里面同時(shí)體現(xiàn)零余額賬戶和社保專戶,這個(gè)分錄需要怎么做
老師您好,想問(wèn)一下,我們是海南的社保,就是別的單位一個(gè)員工3月底離職,這個(gè)月要加入我公司社保,她在上個(gè)公司3月份社保為1411.33元(其中:個(gè)人部分412.21元,單位部分999.12元),然后她這個(gè)繳費(fèi)基數(shù)不是3925.8吧?我算了半天不知道她繳費(fèi)基數(shù)是啥
請(qǐng)問(wèn)一下,裝修公司購(gòu)進(jìn)材料做賬入庫(kù)存商品還是原材料,或者其他什么科目吖?
老師一人公司要減資,已經(jīng)公示45天了,現(xiàn)在接下來(lái)需要什么材料?去哪找模板
老師,公司是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度沒(méi)有交納任何稅款,但是目前 有三張發(fā)票要作廢,在這個(gè)月重新開(kāi)具。這樣跨季度的發(fā)票我應(yīng)該怎么處理。
稅報(bào)完了,我要改報(bào)表,可以重新更正嘛,這個(gè)不影響 嘛
老師,你好,公司生產(chǎn)產(chǎn)品需要經(jīng)過(guò)三個(gè)車間才能生產(chǎn)出成品,對(duì)外銷售,核算成本是采用逐步結(jié)轉(zhuǎn)分步法,例如第一車間料工費(fèi)合計(jì)數(shù),算出單價(jià),是第二車間的期初數(shù)(領(lǐng)用數(shù)量乘單價(jià))。第二車間料工費(fèi)合計(jì)后,算出單價(jià),是第三車間的領(lǐng)用第二車間的期初數(shù)(領(lǐng)用數(shù)量乘單價(jià))第三車間料工費(fèi)合計(jì)后算出單價(jià),銷售數(shù)量乘以第三步的單價(jià),結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎??
老師您好,本來(lái)是繳稅的分錄,入錯(cuò)管理費(fèi)用了,今年把憑證紅沖了,重新入,是入以前你年度損益調(diào)整嗎?
國(guó)外購(gòu)進(jìn)貨物。需要申報(bào)繳納印花稅嗎
老師:你好??!實(shí)繳公司的股金轉(zhuǎn)給公司以外的個(gè)人,這個(gè)需要繳納什么稅嗎!這轉(zhuǎn)讓可行嗎?后面轉(zhuǎn)讓完了現(xiàn)在要把這個(gè)股金(社會(huì)自然人股)轉(zhuǎn)到法人個(gè)人名下,這個(gè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?或者需要繳納什么稅嗎?
老師,我公司4月賣一臺(tái)設(shè)備70000元有問(wèn)題,7月重新給客戶發(fā)一臺(tái)設(shè)備,怎么做賬
老師,我5 、6 月份開(kāi)出的票,對(duì)方現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公司名字有個(gè)字寫錯(cuò)了,但查詢發(fā)票狀態(tài)顯示:已退稅 那接下來(lái)我怎么弄呢
工資單上差額公司承擔(dān)了
你好? 公司承擔(dān)走營(yíng)業(yè)外支出處理??
工資單上社保直接保留整數(shù)了,然后比社保單子上個(gè)人繳納的數(shù)少一些,該如何處理
?你好? ?那你最終做賬是以社保單子來(lái)做賬的;? ? 至于你公司少扣了 那么下個(gè)月補(bǔ)扣 或者是公司承擔(dān)了 走營(yíng)業(yè)外支出處理即可??
那我這個(gè)月少扣,社保金額是以我工資單扣的金額做分錄還是 我們是單位,如果單位承擔(dān)發(fā)放工資分錄該如何做 謝謝老師了
?你好 以你 社保單子來(lái)做賬 ;? 因?yàn)檫@個(gè)是你公司實(shí)實(shí)在在繳納出去的錢 ;? ? ? ? 借營(yíng)業(yè)外支出 - 個(gè)人社保 貸銀行存款??
但是社保計(jì)提和支付我們做賬是做在一起的 就是支付社保就是借:應(yīng)付職工薪酬—社保,貸:銀行存款,預(yù)算會(huì)計(jì)就是借:行政支出,貸:資金結(jié)存
?你好? ? ? ? ?做賬這個(gè)不影響; 最終是看你把差額怎么處理 科目就行了。 公司來(lái)承擔(dān)個(gè)人部分走營(yíng)業(yè)外支出??
意思就是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄就是借:應(yīng)付職工薪酬-社保,營(yíng)業(yè)外支出,貸:銀行存款?
但是現(xiàn)在就還有一個(gè)問(wèn)題就是應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)發(fā)工資是整數(shù),然后社保是小數(shù)點(diǎn),然后我把實(shí)發(fā)工資(銀行存款)也保留了整數(shù)
你好1. 是的 。? ?就這樣處理分錄??
但是現(xiàn)在就還有一個(gè)問(wèn)題就是應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)發(fā)工資是整數(shù),然后社保是小數(shù)點(diǎn),然后我把實(shí)發(fā)工資(銀行存款)也保留了整數(shù)
?你好 你就舉例說(shuō)下 你工資是多少? ;? 社保具體金額是多少 ; 實(shí)發(fā)是多少 我好判斷一些??
好的,老師 我們單位實(shí)際發(fā)放工資是94896元,社保繳納個(gè)人部分是8569.74,然后工資單應(yīng)發(fā)工資是108465,社??劾U個(gè)人是8563元, 都是由于保留整數(shù),所以存在差額
?你好? ?你實(shí)發(fā)工資? ?=?108465? -個(gè)人繳納的金額 8563? ;? ?也不等于你實(shí)發(fā)工資??94896? ?你這個(gè) 金額實(shí)發(fā)還減去了其他金額嗎 。怎么算不過(guò)來(lái)??
應(yīng)發(fā)工資是108765,還有5306的公積金 108765-8563-5306=94896 但是因?yàn)楣べY單和實(shí)發(fā)工資我都保留整數(shù)了,所以分錄不知道怎么做了 老師該怎么解決,求助
你好? ? ?那你這個(gè)這樣的話? 你實(shí)際 社保局那邊 扣公司款項(xiàng)是? 8569.74 ;而你公司扣員工工資是 8563? ?那么 就少扣了6.74元;? 你就把這個(gè)6。74元計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出去? ?
那我計(jì)提工資就是應(yīng)付職工薪酬—基本工資還是寫109765?然后發(fā)放工資就借:應(yīng)付職工薪酬—基本工資,營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)付職工薪酬—保險(xiǎn),銀行存款 是這樣吧 老師
那我預(yù)算會(huì)計(jì)的分錄,借,行政支出,貸:資金結(jié)存,這個(gè)金額是寫實(shí)際發(fā)放的工資還是?
你好? ? 計(jì)提的是你應(yīng)發(fā)工資金額 是的;? 最終? 你實(shí)際發(fā)放是做借方是實(shí)發(fā)工資金額的;? ? 這個(gè)是你實(shí)際發(fā)放的金額??