你好; 不一致的話 ; 那你 就去看你少扣了還是說公司來承擔(dān)差額部分 才能判斷怎么處理分錄的?
您好老師,想咨詢一下,公司幫個人代繳社保,單位部分個人部分都是他自己承擔(dān),不發(fā)工資。那我的個稅怎么申報?工資表還需要做他的工資嗎?社保申報月平均工資應(yīng)該是怎么塡?
老師你好 我這有兩個問題想問一下 第一個是我們單位 給別人代交的社保就是單位承擔(dān)的部分 和個人承擔(dān)的部分都有 該給人本人給我們把錢轉(zhuǎn)過來 請問這部分的賬務(wù)處理該怎么做呢 麻煩您具體寫一下分錄 第二個問題是 我們單位的員工 在這家單位發(fā)社保單 實在就要單位并沒有發(fā)工資 請問一下這部分的社保該怎么賬務(wù)處理呢
您好,我想咨詢您這邊一個問題就是,社保繳納的個人部分與我們工資單上的不一致,因為工資單我直接保留的整數(shù),所以存在差額,該怎么辦
事業(yè)單位的工資都是統(tǒng)發(fā)的,在發(fā)放工資的時候,工資部分直接發(fā)放到個人賬戶,個人部分社保代扣代繳,單位部分社保是在零余額賬戶,然后單位部分和個人部分就會轉(zhuǎn)到一個社保專戶,再從社保專戶這里繳納,因為我想在這個做賬系統(tǒng)里面同時體現(xiàn)零余額賬戶和社保專戶,這個分錄需要怎么做
老師,我們現(xiàn)在要調(diào)這個社保的基數(shù),社保的基數(shù),然后人事這邊給出的工資。比如說拿單月的來看,和我和財務(wù)上面兒的入賬,有差異,然后我想咨詢一下老師,我該從哪兒入手來核實這個差異,因為社保局現(xiàn)在是要求人事這邊的工資和財務(wù)的是一致。
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分數(shù)
工資單上差額公司承擔(dān)了
你好? 公司承擔(dān)走營業(yè)外支出處理??
工資單上社保直接保留整數(shù)了,然后比社保單子上個人繳納的數(shù)少一些,該如何處理
?你好? ?那你最終做賬是以社保單子來做賬的;? ? 至于你公司少扣了 那么下個月補扣 或者是公司承擔(dān)了 走營業(yè)外支出處理即可??
那我這個月少扣,社保金額是以我工資單扣的金額做分錄還是 我們是單位,如果單位承擔(dān)發(fā)放工資分錄該如何做 謝謝老師了
?你好 以你 社保單子來做賬 ;? 因為這個是你公司實實在在繳納出去的錢 ;? ? ? ? 借營業(yè)外支出 - 個人社保 貸銀行存款??
但是社保計提和支付我們做賬是做在一起的 就是支付社保就是借:應(yīng)付職工薪酬—社保,貸:銀行存款,預(yù)算會計就是借:行政支出,貸:資金結(jié)存
?你好? ? ? ? ?做賬這個不影響; 最終是看你把差額怎么處理 科目就行了。 公司來承擔(dān)個人部分走營業(yè)外支出??
意思就是財務(wù)會計分錄就是借:應(yīng)付職工薪酬-社保,營業(yè)外支出,貸:銀行存款?
但是現(xiàn)在就還有一個問題就是應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)發(fā)工資是整數(shù),然后社保是小數(shù)點,然后我把實發(fā)工資(銀行存款)也保留了整數(shù)
你好1. 是的 。? ?就這樣處理分錄??
但是現(xiàn)在就還有一個問題就是應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)發(fā)工資是整數(shù),然后社保是小數(shù)點,然后我把實發(fā)工資(銀行存款)也保留了整數(shù)
?你好 你就舉例說下 你工資是多少? ;? 社保具體金額是多少 ; 實發(fā)是多少 我好判斷一些??
好的,老師 我們單位實際發(fā)放工資是94896元,社保繳納個人部分是8569.74,然后工資單應(yīng)發(fā)工資是108465,社??劾U個人是8563元, 都是由于保留整數(shù),所以存在差額
?你好? ?你實發(fā)工資? ?=?108465? -個人繳納的金額 8563? ;? ?也不等于你實發(fā)工資??94896? ?你這個 金額實發(fā)還減去了其他金額嗎 。怎么算不過來??
應(yīng)發(fā)工資是108765,還有5306的公積金 108765-8563-5306=94896 但是因為工資單和實發(fā)工資我都保留整數(shù)了,所以分錄不知道怎么做了 老師該怎么解決,求助
你好? ? ?那你這個這樣的話? 你實際 社保局那邊 扣公司款項是? 8569.74 ;而你公司扣員工工資是 8563? ?那么 就少扣了6.74元;? 你就把這個6。74元計入營業(yè)外支出去? ?
那我計提工資就是應(yīng)付職工薪酬—基本工資還是寫109765?然后發(fā)放工資就借:應(yīng)付職工薪酬—基本工資,營業(yè)外支出 貸:應(yīng)付職工薪酬—保險,銀行存款 是這樣吧 老師
那我預(yù)算會計的分錄,借,行政支出,貸:資金結(jié)存,這個金額是寫實際發(fā)放的工資還是?
你好? ? 計提的是你應(yīng)發(fā)工資金額 是的;? 最終? 你實際發(fā)放是做借方是實發(fā)工資金額的;? ? 這個是你實際發(fā)放的金額??