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做賬時本來需要繳納增值稅,但是申報時有加計抵減,全部抵清了,不用交增值稅,賬務(wù)處理怎么做?

2021-07-27 16:33
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-27 16:34

借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)加計扣除

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快賬用戶9900 追問 2021-07-27 16:41

應(yīng)交稅費(fèi)加計扣除這個科目怎么怎么處理?

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齊紅老師 解答 2021-07-27 16:42

你好 自己增加一個二級科目

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快賬用戶9900 追問 2021-07-27 16:43

明白。但是最后是不用交稅的,入其他收益嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-27 16:48

你好 對的 企業(yè)會計準(zhǔn)則用這個

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借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)加計扣除
2021-07-27
是的 這樣的分錄是對的?
2023-08-25
借:管理費(fèi)用???     貸:銀行存款/現(xiàn)金???? 抵減增值稅稅額,?????????????????????????????????????????????????????   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)?? 借:管理費(fèi)用 ??負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 ?小規(guī)模做 借:管理費(fèi)用???     貸:銀行存款/現(xiàn)金???? 抵減增值稅稅額,?????????????????????????????????????????????????????   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅? 借:管理費(fèi)用 ??負(fù)數(shù)
2021-01-04
是的,填寫加計遞減金額 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額加計抵減額), 貸:其他收益。
2021-08-22
你好,學(xué)員,享受了加計扣除的話,是需要入賬的
2022-03-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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