借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)加計扣除
買稅控盤的費(fèi)用760,在繳納增值稅時抵減了 這部分怎么做賬務(wù)處理
請教一下有木有知道增值稅加計抵減10%那個政策的,如果單位有留抵稅額,不用交稅,加計抵減時怎么做賬務(wù)處理?。??
做賬時本來需要繳納增值稅,但是申報時有加計抵減,全部抵清了,不用交增值稅,賬務(wù)處理怎么做?
老師你好,一般納稅人本月不繳納增值稅,那增值稅申報表附表四上面如果有加計抵減額,這個加計抵減額要反應(yīng)到增值稅申報表的主表上嗎;還有這種情況下,加計抵減額要怎么做賬務(wù)處理。謝謝老師。
現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)享受10%加計抵減,稅務(wù)申報的抵減金額,每月是否需要入賬,還是說需要繳納增值稅有抵減了才需要入賬,沒有繳納增值稅的話就不入賬
老師想問一下,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進(jìn)行調(diào)減
請問匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應(yīng)付職工薪酬全年 借方累計嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品稅率是多少
老師,我們集團(tuán)內(nèi)A企業(yè)員工可以在B企業(yè)報銷B的業(yè)務(wù)費(fèi)嗎?
長沙社保年檢在哪里弄呢
老師,我們的女性員工50幾歲,上班期間受傷了,公司購買了意外險,保險公司賠付了4800(公戶對公戶)給我們,我們再公賬賠付4500給員工,這樣的工傷一次性賠付需要申報個稅嗎?還是可以直接轉(zhuǎn)款?
你好老師這個分配數(shù)字是怎得來的?
老師好,稅務(wù)稽查,說我們公司成本油票占比高,2024年要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)已補(bǔ)繳增值稅款了,想問下在申報企業(yè)所得稅匯算時填進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的填在哪一項
老師,暫估原材料沖成本需要有什么原始憑證嗎
應(yīng)交稅費(fèi)加計扣除這個科目怎么怎么處理?
你好 自己增加一個二級科目
明白。但是最后是不用交稅的,入其他收益嗎?
你好 對的 企業(yè)會計準(zhǔn)則用這個