你好,學(xué)員,享受了加計扣除的話,是需要入賬的
請問一般納稅人的增值稅加計抵減從申報到繳納每月應(yīng)該做幾筆分錄?如果本月抵減前的應(yīng)納稅額是0,可提的抵減額不需要用到,結(jié)轉(zhuǎn)到下月,這樣的情況需要怎么賬務(wù)處理,怎樣做分錄呢?
請問一般納稅人的增值稅加計抵減從申報到繳納每月應(yīng)該做幾筆分錄?如果本月抵減前的應(yīng)納稅額是0,可提的抵減額不需要用到,結(jié)轉(zhuǎn)到下月,這樣的情況需要怎么賬務(wù)處理,怎樣做分錄呢?
做賬時本來需要繳納增值稅,但是申報時有加計抵減,全部抵清了,不用交增值稅,賬務(wù)處理怎么做?
小規(guī)模納稅人,今年沒有增值稅需要繳納,航天服務(wù)費(fèi)280元抵減增值稅分錄是今年做掛賬還是明年抵減的時候在做?
現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)享受10%加計抵減,稅務(wù)申報的抵減金額,每月是否需要入賬,還是說需要繳納增值稅有抵減了才需要入賬,沒有繳納增值稅的話就不入賬
一般 一個地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時候說增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個金額在25年匯算時需要在匯算表里填寫嗎?
請問銷售家電享受政府補(bǔ)貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實(shí)收部分) 應(yīng)收-政府補(bǔ)貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個人) 這樣對嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
注冊資金100萬,實(shí)繳投入150萬,那多投的50萬需要交印花稅么
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風(fēng)險測評?是需要按什么按鈕,才會風(fēng)險測評
個體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
老師,您好!公司出售不動產(chǎn)掛的其它應(yīng)付款,要怎么調(diào)到固定資產(chǎn)?
不管是不是當(dāng)月需要繳納增值稅是嗎?
之前月份一直沒有入賬
那相關(guān)的會計分錄怎么做
實(shí)際享有了加計扣除就要入賬的
你好,學(xué)員,賬務(wù)處理如下
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(加計扣除) 貸其他收益
但是我沒有需要繳納的增值稅
你們是不是留底了,留抵增加了嗎
是的,有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅
那就要做賬的,不然申報表和賬對不上的
沒明白,那我留抵的進(jìn)項(xiàng)稅還有享受的了加計抵減的金額再申報的哪里可以看到
你們加計扣除,留抵進(jìn)項(xiàng)稅韓這一部分的
我這邊是需要繳納增值稅是才會做分錄
如果是這樣,那你們可以延續(xù)之前的
不需要繳納增值稅我就沒有入賬做其他收益
這樣的話,可以延續(xù)之前的
我就是想問我當(dāng)月沒有需要繳納的增值稅,但是當(dāng)月有申報加計抵減的金額
我當(dāng)月加計抵減的金額要不要入賬
你們申報表,不是有個進(jìn)項(xiàng)稅嗎,這個就含了加計的部門