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現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)享受10%加計抵減,稅務(wù)申報的抵減金額,每月是否需要入賬,還是說需要繳納增值稅有抵減了才需要入賬,沒有繳納增值稅的話就不入賬

2022-03-08 18:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-08 18:15

你好,學(xué)員,享受了加計扣除的話,是需要入賬的

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快賬用戶6810 追問 2022-03-08 18:16

不管是不是當(dāng)月需要繳納增值稅是嗎?

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快賬用戶6810 追問 2022-03-08 18:16

之前月份一直沒有入賬

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快賬用戶6810 追問 2022-03-08 18:17

那相關(guān)的會計分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2022-03-08 18:17

實(shí)際享有了加計扣除就要入賬的

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齊紅老師 解答 2022-03-08 18:17

你好,學(xué)員,賬務(wù)處理如下

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齊紅老師 解答 2022-03-08 18:18

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(加計扣除) 貸其他收益

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快賬用戶6810 追問 2022-03-08 18:19

但是我沒有需要繳納的增值稅

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齊紅老師 解答 2022-03-08 18:19

你們是不是留底了,留抵增加了嗎

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快賬用戶6810 追問 2022-03-08 18:22

是的,有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅

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齊紅老師 解答 2022-03-08 18:24

那就要做賬的,不然申報表和賬對不上的

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快賬用戶6810 追問 2022-03-08 18:27

沒明白,那我留抵的進(jìn)項(xiàng)稅還有享受的了加計抵減的金額再申報的哪里可以看到

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齊紅老師 解答 2022-03-08 18:31

你們加計扣除,留抵進(jìn)項(xiàng)稅韓這一部分的

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快賬用戶6810 追問 2022-03-08 18:34

我這邊是需要繳納增值稅是才會做分錄

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齊紅老師 解答 2022-03-08 18:35

如果是這樣,那你們可以延續(xù)之前的

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快賬用戶6810 追問 2022-03-08 18:35

不需要繳納增值稅我就沒有入賬做其他收益

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齊紅老師 解答 2022-03-08 18:35

這樣的話,可以延續(xù)之前的

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快賬用戶6810 追問 2022-03-08 18:38

我就是想問我當(dāng)月沒有需要繳納的增值稅,但是當(dāng)月有申報加計抵減的金額

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快賬用戶6810 追問 2022-03-08 18:38

我當(dāng)月加計抵減的金額要不要入賬

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齊紅老師 解答 2022-03-08 18:38

你們申報表,不是有個進(jìn)項(xiàng)稅嗎,這個就含了加計的部門

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你好,學(xué)員,享受了加計扣除的話,是需要入賬的
2022-03-08
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計抵減   貸:其他收益
2020-08-18
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)加計扣除
2021-07-27
您好!可以的,現(xiàn)在申報填寫,抵扣進(jìn)去。
2024-01-09
你好!沒有確認(rèn)營業(yè)外收入嗎?
2024-04-12
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