你好 你們是屬于什么會計準則 ;這樣好判斷跨年怎么調整分錄

老師你好 2020年:借:銀行存款 貸:其他業(yè)務成本 應交增值稅 應做其他業(yè)務收入 ,做成其他業(yè)務成本 ,今年如何調賬?
去年的業(yè)務錯計成:借主營業(yè)務成本,貸其他應付款 其實已經銀行付款了,只是代賬公司不知道,能在今年更改為:借其他應付款,貸銀行存款嗎?
借:銀行存款 3000 貸:其他收益 3000 借:銀行存款 7910 貸:主營業(yè)務收入 7000 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 910 老師你好,幫我看看這個是不是把其他收益換成主營業(yè)務收入,下面是答案 借:以前年度損益調整—其他收益 3000 貸:以前年度損益調整—主營業(yè)務收入 3000
物業(yè)公司支付水費借其他業(yè)務成本貸銀行存款收到墊付的水費借銀行存款貸其他業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅(簡易計稅)這樣對嗎
借其他業(yè)務成本9373.25應交稅費-應交增值稅(進項)1218.52貸銀行存款10591.77其中錯誤調整借其他應付款48.22其他業(yè)務成本48.22其他應付款48.22貸應交稅費(進項稅額轉出)48.22實際正確的應該是借其他業(yè)務成本9002.3應交稅費-進項1170.3其他應付款370.95應交稅費-進項轉出48.22貸銀行存款10591.77現在怎么調整呢
請問這個月開票太多,沒有進項發(fā)票,要交好多稅,可以下個月拿到發(fā)票認證后退稅嗎?
亞馬遜低價商城的商品,雖然在國內倉出去的,也沒有報關單,但是賣給國外的??梢宰龀隹诿舛惵?,出口退稅呢
雙休公司,十月份法休長假員工有請假不滿勤工資怎么算
老師您好,老板有一般納稅人a,和小規(guī)模納稅人b兩個公司,a公司是研發(fā)高新生產企業(yè),b公司是技術服務企業(yè),現在高新技術企業(yè)a公司申請增額服務發(fā)票,與b公司簽訂了服務合同,把研發(fā)技術賣給b公司,可以嗎
請問老師,當月勞務成本做到了人工成本,并且錢已付,請問如何做調整分錄?前提我覺得需要同步調應付職工薪酬科目,不止是合同履約成本互調
自然人獨資有限責任公司,只能有一個股東嗎
個稅申報后,每年有退稅是什么原因呢?
老師請教一下、比如公司進貨來的產品、用來招待或內部使用。品鑒這類、小規(guī)模、可以直接做成會計分錄:借 管理費用招待費用 貸庫存商品嗎 還是必須 一定要視同銷售 多做一步。管理費用 招待費 貸主營業(yè)務收入。 再 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品、(假如說之前一直做成了 借管理費用 貸庫存商品的話 怎么辦 要全部更改過來嗎 )
老師,請問如果是優(yōu)質基金,年化收益率10%以上可以實現的吧,那就可以實現財務自由,不做代賬了是吧
老師您好,現在開發(fā)票能開9月份的嗎?
新企業(yè)會計
?你好? ? ? ? 這樣的話娿 :? ?借以前年度損益調整 - 其他業(yè)務成本 貸?以前年度損益調整 - 其他業(yè)務收入? ?; 調整 “借以前年度損益調整-所得稅費用 貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅? 繳納借? ”應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸銀行存款 ;? 結轉差異金額到 利潤分配去??