你好 你們是屬于什么會計準則 ;這樣好判斷跨年怎么調(diào)整分錄
老師你好 2020年:借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交增值稅 應(yīng)做其他業(yè)務(wù)收入 ,做成其他業(yè)務(wù)成本 ,今年如何調(diào)賬?
去年的業(yè)務(wù)錯計成:借主營業(yè)務(wù)成本,貸其他應(yīng)付款 其實已經(jīng)銀行付款了,只是代賬公司不知道,能在今年更改為:借其他應(yīng)付款,貸銀行存款嗎?
借:銀行存款 3000 貸:其他收益 3000 借:銀行存款 7910 貸:主營業(yè)務(wù)收入 7000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 910 老師你好,幫我看看這個是不是把其他收益換成主營業(yè)務(wù)收入,下面是答案 借:以前年度損益調(diào)整—其他收益 3000 貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 3000
物業(yè)公司支付水費借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款收到墊付的水費借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(簡易計稅)這樣對嗎
借其他業(yè)務(wù)成本9373.25應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)1218.52貸銀行存款10591.77其中錯誤調(diào)整借其他應(yīng)付款48.22其他業(yè)務(wù)成本48.22其他應(yīng)付款48.22貸應(yīng)交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出)48.22實際正確的應(yīng)該是借其他業(yè)務(wù)成本9002.3應(yīng)交稅費-進項1170.3其他應(yīng)付款370.95應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出48.22貸銀行存款10591.77現(xiàn)在怎么調(diào)整呢
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分數(shù)
新企業(yè)會計
?你好? ? ? ? 這樣的話娿 :? ?借以前年度損益調(diào)整 - 其他業(yè)務(wù)成本 貸?以前年度損益調(diào)整 - 其他業(yè)務(wù)收入? ?; 調(diào)整 “借以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅? 繳納借? ”應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款 ;? 結(jié)轉(zhuǎn)差異金額到 利潤分配去??