同學(xué)你好 第一步,想把那個錯誤的全部紅沖掉 第二步 原始錯誤的跟正確的相比較 其他業(yè)務(wù)成本多 370.95 進項多48.22 調(diào)整分錄為: 借:其他應(yīng)付款 370.95 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出 48.22 貸:其他業(yè)務(wù)成本 370.95 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額 48.22 希望能幫助到你
老師,我們是物業(yè)公司,本月交上月電費(含代收電費)收到電業(yè)局開票。1、分錄:借-主營業(yè)務(wù)成本 -其他應(yīng)付款 -應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額 貸-銀行存款 2、代收電費進項稅額轉(zhuǎn)出分錄:借-應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸-應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅 借-其他應(yīng)付款 貸-應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 煩請老師,幫我看看這樣做對嗎?
我要出租固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:累計折舊 對嗎?
支付水費做的借其他業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)貸銀行存款 收到墊付的水費 借銀行存款貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)銀行存款 對嗎
收到的專票要做進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做,借其他應(yīng)付款應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)貸銀行存款
借其他業(yè)務(wù)成本9373.25應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)1218.52貸銀行存款10591.77其中錯誤調(diào)整借其他應(yīng)付款48.22其他業(yè)務(wù)成本48.22其他應(yīng)付款48.22貸應(yīng)交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出)48.22實際正確的應(yīng)該是借其他業(yè)務(wù)成本9002.3應(yīng)交稅費-進項1170.3其他應(yīng)付款370.95應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出48.22貸銀行存款10591.77現(xiàn)在怎么調(diào)整呢
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責(zé)任還是審計事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯誤,我在今年可以直接進行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時候交接工作不知道用哪種方法