同學(xué)你好 可以在今年這樣更改,但這樣也會導(dǎo)致去年年末的資產(chǎn)負(fù)債表上的銀行存款金額與銀行對賬單不一致,還需要在銀行余額調(diào)節(jié)表中進(jìn)行登記。
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的意義是什么呢? 看見有借主營業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)付款 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 這是什么意思呀
去年的業(yè)務(wù)錯計(jì)成:借主營業(yè)務(wù)成本,貸其他應(yīng)付款 其實(shí)已經(jīng)銀行付款了,只是代賬公司不知道,能在今年更改為:借其他應(yīng)付款,貸銀行存款嗎?
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時: 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底時按年分?jǐn)偟矫吭掠?jì)提 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 支付時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時做成了: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底計(jì)提: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 付款時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進(jìn)了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
老師,我這個月收到了錢沒有支付出去給員工會計(jì)分錄可以這樣寫嗎借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本時借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款,支付時借其他應(yīng)付款貸銀行存款,這樣可以嗎,是服務(wù)行業(yè)的
老師,之前會計(jì)錄支付是借:其他應(yīng)付 貸:銀行存款 我收票后是不是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款
購買長投在投資時點(diǎn)和正常交易中比如差異是固定資產(chǎn),請問固定資產(chǎn)的折舊也遵循下月開始折舊嗎
貴州省這個月要申報(bào)今年下半年的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,是必須在這個月申報(bào)完成繳費(fèi)嗎?可以,這個月不繳費(fèi)或者不申報(bào),下個月再申報(bào)繳費(fèi)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額做了轉(zhuǎn)出的會計(jì)分錄 怎么做呢
請問小規(guī)模納稅人在第三季度開出的租金發(fā)票,該筆租金收入已在第二季度入賬并申報(bào),本季度申報(bào)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表時系統(tǒng)自動取數(shù)本季的已開發(fā)票數(shù)據(jù)(實(shí)際在第二季已申報(bào)過收入了),請問本季度填報(bào)時應(yīng)如何調(diào)整,謝謝。
企業(yè)購買了一臺激活機(jī)器幾千塊錢,沒有發(fā)票,我不想入不固定資產(chǎn),入什么科目比較合適呢
老師還在嗎? 借:管理費(fèi)用—工資 11094.88 貸:管理費(fèi)用—社保費(fèi) 11094.88 這樣調(diào)好像不對吧?
現(xiàn)金流量表怎么做?需要簡單容易操作的
本季度未達(dá)30萬,免征增值稅,減征額應(yīng)該是按照100000/1.01*3%計(jì)入營業(yè)外收入還是按照100000/1.01*1%,因?yàn)槲野凑掌泵娴亩愵~(1%)來計(jì)入營業(yè)外收入,申報(bào)時提示我申報(bào)的增值稅減征,免稅合計(jì)數(shù)大于營業(yè)外收入金額!
老師好,請問企業(yè)所得稅季度報(bào)表“已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬”應(yīng)該如何填寫呢?謝謝
請問老師,我買的高級會員,稅務(wù)師的課程在哪里學(xué)?課程里沒有呢