可以的,可以進行抵減的
老師您好,請問金稅盤維護費2020年繳納的,但是當時沒有抵扣,現(xiàn)在2021年申報增值稅還可以抵減嗎,
1.請問今年3月份有增值稅稅控系統(tǒng)維護費280元,在帳上已經做了會計分錄: 借:管理費用-辦公費280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報還沒有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸:管理費用 280 請問這樣會計處理合理嗎? 2.這280元的維護費,在3月增值稅申報時沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫,那么現(xiàn)在申報6月增值稅時可以在附表四中補填上稅額抵減本期發(fā)生額280嗎?
老師您好!我發(fā)現(xiàn)去年12月份的增值稅稅控系統(tǒng)維護費入賬時只做了管理費用入賬,但是當月沒有抵減增值,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),還能做增值稅抵減嗎?
您好,老師,做賬時1月份稅控盤維護費做錯了,5月份發(fā)現(xiàn)賬里沖減了,但是增值稅報表里的增值稅減免申報明細表里的數(shù)怎么去掉?
老師,11月份購買的稅款盤及服務費,當時計入了管理費,12月沒有增值稅可抵扣,12月份年底需要做分錄:借:應交稅費-應交增值稅減免稅 貸:管理費 嗎
老師抖音到賬扣了手續(xù)費可以直接做借銀行存款借管理費用手續(xù)費貸主營業(yè)務收入這樣對嗎
老師,我們是供應鏈企業(yè),我們公司自建的廠房,土地是政府的。我們把自建的廠房出租給個人用來經營養(yǎng)豬,租期5年。請問我們作為出租方,是直接做簡單的租賃業(yè)務,對方個人付租金給我們,我們公司開具租賃發(fā)票給對方嗎?
個人獨居業(yè),個人獨資企業(yè)查賬征收,1-3月份每月營業(yè)收入5000成本4500,費用300,沒有請員工,老板自己看店鋪,那他這個季度要納什么稅?
老師,比如31號充的會員下月1號才到賬,我是不是做,借應收賬款未達賬款貸預收賬款啊
公司收到個人轉款計入到了其他應收款,產生了負數(shù),怎么重分類
投資回報率的計算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對嗎@董孝彬老師
老師想問一下,導入到電子稅務局的報關單數(shù)據(jù),因為匹配錯了所以要刪掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個數(shù)刪除后不能自動恢復的嗎?
老師,抖音平臺的錢,自己不能管控那26號以后的收入次月到賬就計入其他應收款是嗎?然后26號前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計入銀行存款,可以嗎
老師我想請教您分錄怎么寫,因為涉及的是讓年的費用,去年入賬時我記的是(借:管理費用280 貸:現(xiàn)金280)
老師我想請教您分錄怎么寫,因為涉及的是上年的費用,去年入賬時我記的是(借:管理費用280 貸:現(xiàn)金280)
本年實際抵減的時候 借:應交稅費—應交增值稅—減免稅? 貸:管理費用—辦公費