您好,收入按權(quán)責(zé)發(fā)生制,收入準(zhǔn)則要求,與是否開發(fā)票無關(guān)
請問一下,勞務(wù)派遣公司既有一般計數(shù)稅,又有差額征稅(服務(wù)費開增票,代收代付開普票),那收入的中確認(rèn),代收代付的普票是不是也要算收入,同時代發(fā)放的工資要進(jìn)成本,要與普票的金額相一致,對嗎?對于這種代收代付工資的派遣公司什么情況下選一般計稅呢?2 如果是分包的勞務(wù)派遣公司,是不是只有服務(wù)費,用一般計稅,沒有差額計稅? 開票計收入,收到票計成本,進(jìn)項可以全部抵扣? 3 針對2的情況是不是和人力外包公司的情況是一樣的,可以參照人力外包公司的賬務(wù)處理? 4 如果公司有幫別的單位請鐘點工,臨時工,是不是可以根據(jù)銀行付款水單直接入成本,還是需要他們?nèi)ザ悇?wù)代開發(fā)票,才能入賬呢? 5最后勞務(wù)派遣公司財務(wù)做賬的注意事項是什 么?比如收到的房租,物業(yè)費用進(jìn)項可抵嗎?
會計學(xué)堂的老師們,請教一下,我公司行業(yè)屬于人力資源外包及勞務(wù)派遣行業(yè)的一般納稅人,我公司有一個項目業(yè)務(wù)六個月一直未開票,收入也未進(jìn)賬,但是成本什么的還是該出出,請問在新會計收入準(zhǔn)則下,這一個項目的收入如何確認(rèn)呢?當(dāng)月需要確認(rèn)收入嗎?
請問新會計準(zhǔn)則中“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待轉(zhuǎn)銷項稅”和“其他流動負(fù)債-待轉(zhuǎn)銷項稅額”這兩個科目有何區(qū)別?一般是怎么使用的?新會計準(zhǔn)則中有要求每個月申報納稅的收入和賬上確認(rèn)的收入必須一致嗎?(包括未開票的收入) 如:我司服務(wù)業(yè)一般納稅人,今年六月份開票不含稅200萬元,稅金12萬元,因半年度我預(yù)估了100萬收入,稅金6萬,計入在“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待轉(zhuǎn)銷項稅”中。那我在申報六月份增值稅的時候,是按12萬申報還是6萬申報呢?
老師,這幾個問題請您幫我看看呢1.目前公司的收入確認(rèn)政策?海外業(yè)務(wù)如何確認(rèn)?國內(nèi)組件業(yè)務(wù)如何確認(rèn)?國內(nèi)工程業(yè)務(wù)如何確認(rèn)?預(yù)收賬款是不是未開票收入?公司營業(yè)收入和納稅申報表及出口免抵退申報表是否一致? 2. 目前公司是如何做成本結(jié)轉(zhuǎn)的?是用的什么財務(wù)系統(tǒng)?ERP系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)還是手工結(jié)轉(zhuǎn)?工程成本是如何確認(rèn)及結(jié)轉(zhuǎn)的?預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款同時都很大,是不是未到票的采購款?
老師您好:我這個月剛接手一個企業(yè)是一般納稅人,主營設(shè)備銷售和產(chǎn)品設(shè)計研發(fā),我看之前會計做的賬有一些問題,比如當(dāng)月確認(rèn)收入,但是次月才收到進(jìn)項發(fā)票他當(dāng)月確認(rèn)了收入次月沒有暫估成本,直接在次月收到進(jìn)項發(fā)票時做了入庫從庫存商品直接結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本,老師我需要調(diào)整嗎?
老師,去年暫估了20萬成本,今天才收到發(fā)票5萬,剩余這個15萬我匯算清繳是不是要先調(diào)增,這個做賬要怎么寫分錄,小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
老師,股票發(fā)行費用150為啥不加到成本里面?占比是三十,權(quán)益法,權(quán)益法不是要把費用加進(jìn)去么?
老師您好,法人明細(xì)有多個公司,但是想用法人個人身份證辦銀行收款碼,這個會涉及個稅嗎?
老師,普票和專票合計開的超了30萬了,怎么交稅?
老師,咨詢個問題,老板的車所有費用單位出,簽個協(xié)議明確一下,那么如果協(xié)議定的租賃費是每月500的話,還需要老板提供租賃費發(fā)票么
老師,工商年報的中文網(wǎng)頁
老師,請問,2024年累計折舊5萬,固定資產(chǎn)10萬,固定資產(chǎn)清理,怎么分錄,金額是多少?
企業(yè)是小微企業(yè),同時也申請了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費用加計扣除,可以在申報企業(yè)所得稅的時候扣除嗎?
老師您好,企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計入管理費用中的福利費。請問匯算清繳時要怎么處理
實際做賬的時候,分錄直接寫借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入嗎?增值稅這塊怎么處理呢?
您好,是的,增值稅有自己的納稅義務(wù)時點,不是不開發(fā)票就沒有納稅義務(wù),您滯后納稅有滯納金
您好,滿足增值稅納稅義務(wù),體現(xiàn)增值稅
那意思是開完票以后開票系統(tǒng)有了才能交增值稅吧,先按月計提收入,企業(yè)所得稅該交交
您好,不是的,未開票也可以申報納稅
未開票增值稅正常繳納的話,等開完票了,開票軟件里報稅資料稅額跟實際報的不符怎么辦呢?怎么處理呢?謝謝老師耐心解答
您好,開票時,在未開票收入填寫紅字,
謝謝老師,我們業(yè)務(wù)實際情況比較復(fù)雜,按照稅務(wù)準(zhǔn)則來說的確應(yīng)該按月計提收入,繳納稅,但是我們的甲方會不同數(shù)額的扣款,并以此為由不給結(jié)賬!假如最后開票的收入跟我計提的不一致,我做賬紅沖了,那我已多繳納的稅在后期遞減可以嗎?
您好,不是的,未開票收入申報,就會當(dāng)期納稅,開票時,紅字未開票+藍(lán)字開票,沒有增值稅