這個的話滯納金是調(diào)整到當(dāng)年,也就是2025年印花稅的話進入2024年。
老師,3月份調(diào)整21年1月份報稅報表 補交了增值稅及滯納金 記賬時候這部分滯納金需要調(diào)整以前年度損益嗎?同時補計提附加稅的時候 營業(yè)稅金及附加科目是不是要計入以前年度損益?
我報年度企業(yè)所得稅,之前交印花稅產(chǎn)生滯納金0.02分,我做賬直接把滯納金跟印花稅計入管理費用~印花稅里面了,導(dǎo)致現(xiàn)在納稅調(diào)整項目明細(xì)表讓我在滯納金、加收利息那欄填0.02,我直接在營業(yè)外收入那里也填了0.02,但是我企業(yè)年報利潤總額就多了0.02分,減去調(diào)整的0.02分,最終納稅調(diào)整所得跟我利潤表一樣,管理費用那里不需要管嗎?
我們公司印花稅2021年和2022年少申報了,今年4月份統(tǒng)一補申報補繳納了,還有滯納金,在4月份入賬的時候應(yīng)該如何入賬呢,需要調(diào)整以前年度損益嗎,金額不小,三萬左右
你好老師,今年公司報稅有個印花稅營業(yè)賬簿,去年四季度已經(jīng)報了印花稅,這個營業(yè)賬簿印花稅年報是報23年一整年的還是24年得提前申報?
老師你好,請問2024年1-12的房租是98000,發(fā)票也是在2025年開具了98000,房租費用在2024年計提了98000,但是申報印花稅的時候報成了9800,第四季度財務(wù)報表也報了,這個怎么辦???在2025年更正申報,還是在2025年1月補剩下的金額??
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來對賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個月發(fā)票開錯了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個月怎么將之前開錯的發(fā)票紅沖掉,因為已經(jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項稅 請問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請問為什么這個月他們交個稅了?今年以前每個月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費???每個月都有個稅,今天我點擊了一下預(yù)填扣除信息就個稅沒有了?怎么回事
請問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時,股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們該如何操作呢,需要簽補充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計提的四月工資少了,我們是次月報完上月個稅才發(fā)上月工資,個稅已經(jīng)申報完了,少申報了,,如果更正申報,那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計提的四月工資,后面附的工資單也是錯的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?
納24年的印花稅 計提: 借:稅金及附加——印花稅 貸:應(yīng)交稅費——印花稅 25年繳納: 借:應(yīng)交稅費——印花稅 貸:銀行存款 這樣可以嗎老師。
對,這個是可以的。這個是可以的。
26年申報25年年報是調(diào)增滯納金
是的,等于說反應(yīng)在2025的匯算中