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請在融資租賃業(yè)務(wù)比較精通的老師選擇答題。 我們公司是銷售機械設(shè)備的,客戶以我們公司名義去做融資我們公司的分錄 1.支付給融資公司的分錄 借:長期應(yīng)付款 貸:銀行存款 2.收到融資公司不做分錄,截止有開銷項票的時間,在結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄入下 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:長期應(yīng)付款 收到客戶租賃費 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 開票給客戶時 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項稅額 我目前的疑問1.理不清公司賬務(wù)處理 2.我們公司最后以100元購回機械設(shè)備分錄怎么處理

2021-09-08 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-08 16:57

客戶用你的名義去融資。那就相當(dāng)于客服,他本身自己是沒有設(shè)備的,他就用你公司的設(shè)備去融資,開票也是你公司開,名義上的業(yè)務(wù)發(fā)生是你公司和那個租賃人對吧。

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快賬用戶7737 追問 2021-09-08 17:00

業(yè)務(wù)有我們公司與融資公司,和我們公司與客戶

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齊紅老師 解答 2021-09-08 17:01

那現(xiàn)在你咨詢的賬務(wù)處理到底是你公司和哪一方的?

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快賬用戶7737 追問 2021-09-08 17:12

我們公司與融資公司的賬務(wù)處理。我們公司目前的賬務(wù)處理,請查閱上面的分錄 以及我們公司100元購回機器設(shè)備的分錄

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齊紅老師 解答 2021-09-08 17:17

就相當(dāng)于你現(xiàn)在是把那個機器賣給了融資公司,后面要回購是嗎。

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快賬用戶7737 追問 2021-09-08 17:26

你收的是售后回購的業(yè)務(wù)吧,我說的是我們的融資租賃費付完了,象征性的付100元,應(yīng)該是留購價吧

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齊紅老師 解答 2021-09-08 17:38

這個留購價直接沖進你的收入就行呀。對于購買方,這個也是直接沖減他的入賬成本。

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快賬用戶7737 追問 2021-09-08 17:38

老師整體的分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-09-08 17:42

借,銀行存款,長期應(yīng)收款 貸,融資租賃固定資產(chǎn) 資產(chǎn)處置損益 其他應(yīng)付款 為實現(xiàn)融資收益 借,銀行存款 貸,長期應(yīng)收款 借,為實現(xiàn)融資收益 貸,財務(wù)費用或租金收入 應(yīng)交稅費 借,其他應(yīng)付款 貸,銀行存款

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快賬用戶7737 追問 2021-09-08 17:46

老師你要根據(jù)我們公司目前賬務(wù)處理的分錄,來繼續(xù)做后面的分錄呀

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快賬用戶7737 追問 2021-09-08 17:47

那不是我把我們公司現(xiàn)在做的分錄寫出來干什么呀

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齊紅老師 解答 2021-09-08 17:48

什么意思呀,你那個融資租賃是按照我給你的賬戶處理。

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齊紅老師 解答 2021-09-08 17:48

而不是按照你之前寫的,你之前寫的那個根本就不是融資租賃的處理。

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齊紅老師 解答 2021-09-08 17:48

你那個明顯是錯的,我怎么可能還按照你那個繼續(xù)處理呢。

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快賬用戶7737 追問 2021-09-08 17:49

就是有關(guān)這筆業(yè)務(wù)我們公司目前只做了上面我寫的分錄,我就是不理解為什么要這么做,順著這個分錄做付完100又要怎么做

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快賬用戶7737 追問 2021-09-08 17:50

我是新來這個公司 我看之前的人都只做了這個分錄

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齊紅老師 解答 2021-09-08 17:51

首先按照那個新的租賃準(zhǔn)則,融資租賃的賬務(wù)處理,你前面給的那個賬務(wù)處理就是錯誤的,正確的處理是我后面給你的賬務(wù)處理,劉哥的100我前面是放到了其他應(yīng)付款。

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齊紅老師 解答 2021-09-08 17:51

那你現(xiàn)在的前提是把之前錯誤的給他沖紅,然后用正確的更正。

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快賬用戶7737 追問 2021-09-08 17:52

那我們公司那種方式是分期付款業(yè)務(wù)嗎?還是什么呀

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齊紅老師 解答 2021-09-08 17:53

他的這個賬務(wù)處理應(yīng)該是按照分期收款,具有融資性質(zhì)的業(yè)務(wù)在處理。

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快賬用戶7737 追問 2021-09-08 17:55

那按照這種業(yè)務(wù)最后付100賬務(wù)怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2021-09-08 18:14

還是一樣的沖減收入處理啊,你這個就相當(dāng)于是把這個客戶返回來的100沖減收入。

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客戶用你的名義去融資。那就相當(dāng)于客服,他本身自己是沒有設(shè)備的,他就用你公司的設(shè)備去融資,開票也是你公司開,名義上的業(yè)務(wù)發(fā)生是你公司和那個租賃人對吧。
2021-09-08
你好 這么寫分錄可以的哈
2024-01-11
您好! 如果是修正前期錯誤分錄的話, 首先前期已經(jīng)實際支付的金額是計入到固定資產(chǎn)-融資租賃固定資產(chǎn)科目的 那么就可以 借?固定資產(chǎn)-融資租賃固定資產(chǎn)?447538.7 貸 固定資產(chǎn)?447538.7?相關(guān)的進項稅無需結(jié)轉(zhuǎn) 紅沖沖減 固定資產(chǎn) 和 應(yīng)付賬款科目 然后將相關(guān)金額放到?? 固定資產(chǎn)-融資租賃固定資產(chǎn) 長期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款
2023-04-22
您好,你們生產(chǎn)的周期會有多長,您這樣處理是可以的,謝謝
2021-05-23
?您好,不對,我們轉(zhuǎn)租收到要確認租賃收入的, 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入? 銷項稅 借:其他業(yè)務(wù)成本-折舊? 貸:累計折舊 到期時這個資產(chǎn)折舊凈值也沒有了
2024-04-23
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