借,應(yīng)交稅費(fèi) 營業(yè)外支出 貸銀行存款。
上月計(jì)提了城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅,但是這個(gè)月繳納的時(shí)候,因?yàn)檠舆t繳納 ,收取了滯納金,這怎么做賬?
老師您好,我想問下上個(gè)月繳納了城鎮(zhèn)土地使用稅,但是忘記計(jì)提了,這個(gè)月補(bǔ)提可以嗎
比如說房地產(chǎn)企業(yè)向國家支付土地出讓金,取得土地使用權(quán),繳納了城鎮(zhèn)土地使用稅,然后用這個(gè)土地來開發(fā)房地產(chǎn),建造房屋,繳納了房產(chǎn)稅,之后把該房屋連帶土地轉(zhuǎn)讓,取得轉(zhuǎn)讓收入,那么繳納土地增值稅的時(shí)候,之前交的上面這些稅可以抵扣么
7 月初誤繳納了房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,做了繳納房土兩稅的分錄。 7 月末申請退回。8 月份收到了退回的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅的稅額,想問問收到了退回的房土兩稅稅費(fèi)要怎么做分錄?。?/p>
請問會(huì)計(jì)認(rèn)為應(yīng)該房產(chǎn)證取得時(shí)繳納城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅,稅局說自取得出讓合同的次月繳納城鎮(zhèn)土地使用稅,由此產(chǎn)生的滯納金由會(huì)計(jì)賠償嗎?全部會(huì)計(jì)承擔(dān)還是單位承擔(dān)一部分?
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因?yàn)殚_錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請問一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會(huì)計(jì)頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財(cái)務(wù)人員可以當(dāng)公司法人嗎
老師請問一下 比如我上月開了一張發(fā)票、然后 這個(gè)月稅務(wù)那邊沖紅了、這個(gè)月重新開了一份。 這樣的話 我做沖紅無票收入的時(shí)候 只做 這個(gè)月開出的這份 還是上個(gè)月開出 和稅務(wù)沖紅的都做記賬憑證
老師我現(xiàn)在匯算交了企業(yè)所得稅2000,上年度沒計(jì)提,現(xiàn)在我要如何做分錄呢
我們天貓店 一直在往里面充值保證金,保證金什么情況下會(huì)被扣款呢 扣了天貓會(huì)給我們開發(fā)票嘛
老師,2024年暫估款,年終匯算時(shí),沖銷納稅調(diào)增會(huì)計(jì)分錄怎樣寫?
好的,謝謝
不客氣,祝你工作愉快。
老師,你好!如果計(jì)算錯(cuò)誤導(dǎo)致多計(jì)提或者少計(jì)提了房產(chǎn)稅和土地使用稅,繳納時(shí)怎么做賬?
你用的是企業(yè)準(zhǔn)則還是小企業(yè)準(zhǔn)則。
我也不知道,應(yīng)該是2007企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
多計(jì)提,那你小企業(yè)準(zhǔn)則,你直接 借,應(yīng)交稅費(fèi) 貸,稅金及附加
哦,如果少計(jì)提了,怎做賬呢?
貸,應(yīng)交稅費(fèi) 借,稅金及附加 補(bǔ)提就可以了
哦,繳納的月份補(bǔ)提少計(jì)提的嗎?
補(bǔ)提、繳納的月份,把額外多繳納的滯納金和補(bǔ)提部分的滯納金都計(jì)入營業(yè)外支出嗎?
對(duì)的,滯納金計(jì)入營業(yè)外支出,稅計(jì)入稅金及附加處理
哦,繳納的滯納金的現(xiàn)金流量放在什么項(xiàng)目呀?是不是和繳納的稅金都放入“支付的各項(xiàng)稅費(fèi)”呢?
屬于其他經(jīng)營活動(dòng)流出處理