同學(xué)你好,這屬于集體福利,不能抵扣進(jìn)項稅。 價稅合計都計入職工福利費中。
老師 你好 我公司是去年底才成立的 5月升為一般納稅人輔導(dǎo)期 公司現(xiàn)在購買的空調(diào) 電腦我都直接做成的固定資產(chǎn) 像其他的打印機(jī) 裝訂機(jī) 文件柜 辦公桌椅 包括給員工宿舍購買的洗衣機(jī) 床 這些東西的價格均在2000元以內(nèi) 最低的也只有190元 我是直接記成的費用 員工宿舍的做的是福利費 但是 老板認(rèn)為這樣公司的固定資產(chǎn)看著就很少 該怎么處理呢?
老師你好,公司購買了一批職工宿舍用的床,桌椅柜子等,取得的專票能否抵扣呢?我是應(yīng)該做到職工福利費里嗎?麻煩老師告知怎么處理
1.老師,外購的電腦作為獎勵給員工,視同銷售嗎?進(jìn)項稅能抵扣嗎,還是做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理,借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 是不是本質(zhì)上,視不視同銷售,這個進(jìn)項稅我們都不能抵扣,視同銷售,一進(jìn)一出平了,不視同銷售進(jìn)行又要轉(zhuǎn)出,還是不能抵扣 2.如果是原本應(yīng)該給員工獎勵8000元,公司出錢買了11000的的電腦,剩下3000員工自己付,這個賬應(yīng)該怎么做呢,現(xiàn)在是公司收到一筆11000的采購電腦的發(fā)票,如何做分錄呢
老師你好:我們是一家貿(mào)易公司從國內(nèi)購進(jìn)一批貨出口了,買進(jìn)商品到港口的運費我們承擔(dān),開了運輸專用發(fā)票,當(dāng)?shù)卣呤菑漠?dāng)?shù)氐礁劭诘倪\費只要取得專票進(jìn)項稅額在當(dāng)?shù)厣虅?wù)局可以申請補(bǔ)助,意思就是相應(yīng)的運輸發(fā)票上的稅額商務(wù)局后期再返給我們,那我在取得運輸發(fā)票時的賬務(wù)怎么處理進(jìn)項稅可以抵扣嗎?收到商務(wù)局的補(bǔ)助時是否要計入營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅?
08:45<問答詳情你好,公司主營業(yè)務(wù)是做教育的,中秋節(jié)購買了100箱月餅花費1200元,取得專票了,那這樣我怎么做會計分錄呀?娜娜呢52024-10-0808:41發(fā)布3次瀏覽齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2024-10-0808:411、采購月餅借:庫存商品應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:銀行存款2、贈送客戶借:管理費用/銷售費用一業(yè)務(wù)招待費貸:庫存商品應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)一般確認(rèn)的銷售費用/管理費用為采購商品的不含稅價款。3、發(fā)放給員工借:管理費用/銷售費用等貸:應(yīng)付職工薪酬一員工福利費借:應(yīng)付職工薪酬一員工福利費貸:庫存商品應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)注:外購月餅發(fā)放給員工,其進(jìn)項稅需作轉(zhuǎn)出處理。贈送按偶然所得申報個稅,員工計入工資總額申報個稅一你好,月餅是外購的,不是我們的主要業(yè)務(wù),這也計入庫存商品嗎?
想問老師,公司有意收購一家公司,明天過去做財務(wù)盡調(diào),但是領(lǐng)導(dǎo)沒有表示要獲取對方什么財務(wù)資料,請問要從哪里入手?這種是不是只是走個形式?
有兩個步驟加工制成。要求用平行結(jié)轉(zhuǎn)法計算產(chǎn)品的成本,費用要用要用約當(dāng)產(chǎn)量比例法,第一個步驟月初在產(chǎn)品80投入130完工150在產(chǎn)品60完工40%第二個步驟月初在產(chǎn)品70投入150完工180在產(chǎn)品40完工60%計算第一步驟和第二步驟的直接材料直接人工制造費用的約當(dāng)產(chǎn)量??
老師好,有一家公司的社保從去年年底一直沒交,到五月份才申報繳納,之前不確定能不能交了也計提,現(xiàn)在一下繳納了,以前工資申報時候也沒有把社保個人部分填上,現(xiàn)在回去改個稅嗎?可不可以把個人和公司部分都做在管理費用里面
零基礎(chǔ)現(xiàn)在開始準(zhǔn)備注會,一年能考過注會的會計,財務(wù)管理,經(jīng)濟(jì)法么?需要每天學(xué)多久?
員工說不需要交稅,可以不用申報個稅嗎
零基礎(chǔ)現(xiàn)在開始準(zhǔn)備注會,一年能考過注會的會計,財務(wù)管理,經(jīng)濟(jì)法么?需要每天學(xué)多久?
老師,你看我紅色框部分!!你看我這個表格里261729.89是用表格公式計算的,但是我手工算出來為跟表格算出來的不一樣?我手工算的是2605020.66×10.05÷100=261804.5763?。。∧睦锍鰡栴}了?表格也沒錯,我計算的也沒錯???????!
老師,收到外幣后申報流程及賬務(wù)處理是什么?
老師,公司名下沒有車,也沒有租賃車,都是員工用自己的車外面出差,然后回來報銷油費,這個可以報銷嗎?怎么做賬呢?
公司每個月報了員工的個稅,但是員工很久都沒有發(fā)工資了。個稅還要繼續(xù)申報嗎?還要扣嗎?
老師你好,如果給我們開的文件柜之類的可以抵扣吧
發(fā)票開的文件柜,但實際用于職工福利,也是不能抵扣的。
老師你好,我在6月已經(jīng)抵扣了,那這個月我應(yīng)該怎樣做呢?
做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理
賬務(wù)怎么做
借:管理費用-福利費(文件柜計入的科目) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)