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老師請問下,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個材料在4月多出了,應(yīng)該是現(xiàn)在出,那我現(xiàn)在是直接調(diào)整成本還是把4月賬改了,重新減少這個材料再結(jié)轉(zhuǎn)呢?怎么做比較好呢?規(guī)范點又不想讓稅局看出來?

2025-10-23 18:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-23 18:11

別改 4 月賬,在當前月做追溯調(diào)整分錄(沖回多轉(zhuǎn)的材料成本,再根據(jù)成本是否結(jié)轉(zhuǎn)補做對應(yīng)分錄),并附調(diào)整說明(寫清原因、依據(jù)),既規(guī)范又能應(yīng)對稅局核查,切忌改舊賬或隱瞞。

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快賬用戶5660 追問 2025-10-23 18:15

那我報表調(diào),賬不調(diào)可以嗎,10月就用了,到年底,總成本會一致,這樣處理行不行

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齊紅老師 解答 2025-10-23 18:22

同學(xué)你好 這個不可以 賬表要一致 你在這個月做分錄就行

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快賬用戶5660 追問 2025-10-23 18:25

老師麻煩寫下分錄我看下,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-10-23 18:28

你直接 借原材料 貸生產(chǎn)成本 然后再做領(lǐng)用的就行了 你如果要改四月的那你得反結(jié)賬回去 還得更正申報表

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別改 4 月賬,在當前月做追溯調(diào)整分錄(沖回多轉(zhuǎn)的材料成本,再根據(jù)成本是否結(jié)轉(zhuǎn)補做對應(yīng)分錄),并附調(diào)整說明(寫清原因、依據(jù)),既規(guī)范又能應(yīng)對稅局核查,切忌改舊賬或隱瞞。
2025-10-23
首先啊,你沒有相關(guān)的一個發(fā)票,或者是沒有相關(guān)的一個進出口的一個完稅憑證,那么稅務(wù)局他不認可,這是正常的,你的原材料明細賬和庫存商品明細賬就直接是根據(jù)你做完賬之后導(dǎo)出的明細賬來處理的。
2022-05-10
對的,是的,就是這么做的,不管是在產(chǎn)品還是產(chǎn)成品,它都有直接材料加直接人工。剩下的就是分攤制造費用,下一個月比如你在產(chǎn)品a產(chǎn)品你有用到材料的話,再繼續(xù)領(lǐng)用材料,再增加這個材料,然后再分攤制造費用,月末完工了之后再轉(zhuǎn)庫存商品。
2024-03-18
同學(xué)你好,按照你的做賬方式,報表里主營業(yè)業(yè)務(wù)成本應(yīng)該是買菜加結(jié)轉(zhuǎn)的原材料成本
2021-10-12
你好是的,這個可以,要把工地上這個分錄用紅筆沖掉 重新做銷售的 分錄 是,
2021-06-07
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