同學你好 改匯算清繳的就行了
20年的資產(chǎn)表和利潤表不變,只是因為有費用部分費用的發(fā)票不合格,需要調(diào)增企業(yè)所得稅,補繳企業(yè)所得稅的話我是需要20年的四個季報還是只更改年度匯算清繳就可以
老師企業(yè)被查有一筆19年收入調(diào)增,需要補交企業(yè)所得稅,這樣只改企業(yè)所得稅匯算清繳主報表,與年報利潤表就可以是吧?資產(chǎn)負債表不需要改動是吧?
老師,請問下稅務局需要我們補前幾年的收入,那我是要更正2014-2016年增值稅申報表跟企業(yè)所得稅匯算清繳的申報表就好?還是只更正匯算清繳那張申報表就好?以前季度企業(yè)所得稅預繳申報表需不需要更正?
1、因為少記了收入更正了19年企業(yè)所得稅年報收入金額,補繳了企業(yè)所得稅,更正企業(yè)所得稅年報后是不是也需要同步更正財務報表年報對嗎? 2、更正利潤表時,利潤表中的所得稅費用除了之前匯算清繳時繳納的包括更正補繳的部分嗎?
如果匯算清繳的年度納稅申報表的利潤總額跟預繳的企業(yè)所得稅報表的利潤總額不一樣,需要更正第四季度的預繳的企業(yè)所得稅報表嗎?還是直接報就可以了?
老師,請問企業(yè)所得稅認定是2024年10月1號開始的,2054年需要做企業(yè)所得稅匯算嗎
這個分錄是否正確?我根據(jù)母題,舉一反三,自己變了數(shù)據(jù)來做的,因為我發(fā)現(xiàn)我做這類題,有困難 麻煩會的老師詳細解答一下 宋生老師,樸老師,家權(quán)老師,暖暖老師,小菲老師 咔咔老師 都不要接手
請問老師快賬軟件月末結(jié)轉(zhuǎn)了,做錯了多做了一個會計憑證,咋樣能去掉返回到錄憑證的步驟謝謝急幫助演示一下謝謝
把賬從代理記賬公司拿回來,個稅方面需要向代理記賬要什么資料?
你好,老師 , 年收入65萬元左右, 個體工商戶, 個體經(jīng)營, 我這個納稅總額要填寫嗎? 填寫多少呢? 營業(yè)執(zhí)照注冊日期是24年5月11日,
老師:公司發(fā)生的壞賬確實收不回來了。我要計提壞賬準備。想要稅前扣除,需滿足什么條件
我這個季度開了1個點的又開了3個點的發(fā)票,超出了30萬,那是全部再補繳一個點的稅錢嗎?3%也加繳1個點的稅錢嗎
小規(guī)模納稅人升為一般納稅人需要提供什么資料?主動和被動的條件?
老師,請問如果是長三角發(fā)達地區(qū),小規(guī)模代賬收費多少比較合適?前提業(yè)務量不大
老師,我在學習長投的權(quán)益法,但是一直沒有搞懂:長投的后續(xù)計量中初始投資成本小于可辨認凈資產(chǎn)公允價值份額的部分確認營業(yè)外收入,這個調(diào)整分錄為什么不是初始入賬時的調(diào)整而是后續(xù)計量的調(diào)整?難道這個分錄是每期報告日都要調(diào)的?
我們有簽訂三方協(xié)議,是否在電子稅局重新提交新的企業(yè)所得稅匯算清繳,就可以直接繳納費用了呢
另外滯納金會一起劃走么,還是需要去稅務大廳繳納,去稅務大廳的話需要帶什么資料
直接申報的時候一塊交了就行了
就是說只要我能在電子稅局修改,就能在電子稅局通過三方協(xié)議扣款,并且在扣款的時候會自動算好滯納金,一起扣除,對么
對的 一塊扣了就可以的
那我不去大廳,完稅證明就是我銀行支付這筆稅款的罰單就可以了么
對的 就是這個意思的哦