您好 請問單位符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)么
當(dāng)研發(fā)費加計扣除金額大于利潤總額時, 比如 利潤總額400萬,加計扣除是500萬, 1、 所以 本期的所得稅費用怎么算? 2, 已預(yù)交的60萬的企業(yè)所得稅 為應(yīng)退回的企業(yè)所得稅 , 應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 的余額在借方 余額是不是應(yīng)該為已預(yù)交的60萬金額 等待退回的? 3, 多出的100萬的 加計扣除額 應(yīng)做在什么科目上呢? 100*0.15=15萬 借:遞延所得稅資產(chǎn)15 貸:所得稅費用15 對嗎
一家建筑公司一年開票量1050萬,成本800萬(300萬專票9%,200萬專票3%,100人員工資)問: 1.企業(yè)所得稅要交多少? 2,股東分紅稅交多少? 3,最后能實際所得的利潤稅多少?
公司現(xiàn)在的利潤是400萬,那應(yīng)交的企業(yè)所得稅是400*25%=100萬,公司為了少交企所,又多弄出來350萬的成本票,開的票的稅額是2個點的,請問這樣企業(yè)所得稅可以少交多少?需計算流程
如果開票含稅金額100萬,對方拿來了90萬的成本票,領(lǐng)導(dǎo)商量收2%企業(yè)所得稅,我應(yīng)該如何計算他應(yīng)該給公司多少企業(yè)所得稅
請問老師,比如我不含稅收入是90000元,所要交的企業(yè)所得稅就是90萬元*25%=225000元。請問我司只想交5%的企業(yè)所得稅,那么我司需要多少成本才能實現(xiàn)了
老師,你好!有個問題想咨詢一下。我們有一票貨已做了出口退稅,但現(xiàn)在國外那邊要退運。我們怎么給稅局補稅,然后再開補稅證明給海關(guān)?
老師你好,客戶因為產(chǎn)品質(zhì)量問題對我公司的罰款,怎么處理比較好呢?客戶給了兩個選擇,1.我們直接交款,對方開收據(jù)。2.客戶直接在我們的貨款中扣,我們自己開紅票。
出口退稅實地核查,這個怎么回答? 詢問財務(wù)制度和會計核算,拍攝發(fā)票、外銷賬本保存環(huán)境
老師,一般納稅人銷售掛面的稅率是多少
老師,當(dāng)月只有銷項,下個月可認證進項票抵扣增值稅,這個增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?
事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書真?zhèn)稳绾尾轵炑?/p>
礦山被處罰占用的林地,耕地占用稅從什么時候開始交,是下處罰通知書的時間還是辦理林業(yè)手續(xù)的批復(fù)時間
通過中級會計,考稅務(wù)師的話,有沒有免考的科目呢?
老師,之前的費用已入賬了,專票開來了如何入賬?
23年對方給我們開了一份發(fā)票,采購丟了,現(xiàn)在入賬,該怎么做?
應(yīng)該是符合
350萬成本票后 利潤總額400-350=50萬 符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)所得稅50*0.25*0.2*0.5=1.25 少繳納企業(yè)所得稅100-1.25=98.75
老師,如果不符合應(yīng)該怎樣計算?
不符合的話 稅率還是25%企業(yè)所得稅50*0.25=12.5
好的,謝謝老師,麻煩您了
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
老師老師,還有最后一個問題,是不是只要不是小微企業(yè),不管利潤是多少,稅率都是25%
不一定啊 比如高新就是15% 其他一般是25%
謝謝竹子老師,麻煩您啦
不用謝 祝您工作順利 生活愉快