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當(dāng)研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除金額大于利潤總額時(shí), 比如 利潤總額400萬,加計(jì)扣除是500萬, 1、 所以 本期的所得稅費(fèi)用怎么算? 2, 已預(yù)交的60萬的企業(yè)所得稅 為應(yīng)退回的企業(yè)所得稅 , 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 的余額在借方 余額是不是應(yīng)該為已預(yù)交的60萬金額 等待退回的? 3, 多出的100萬的 加計(jì)扣除額 應(yīng)做在什么科目上呢? 100*0.15=15萬 借:遞延所得稅資產(chǎn)15 貸:所得稅費(fèi)用15 對(duì)嗎

2020-02-19 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-02-19 11:04

1.-100這個(gè)是你的利潤 2.是的 3.做利潤虧損就可以

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1.-100這個(gè)是你的利潤 2.是的 3.做利潤虧損就可以
2020-02-19
你好;? ? 你應(yīng)該是按抵減后的金額來計(jì)提 。如果你之前多計(jì)提了。? 可以這樣 來紅沖 6萬分錄的。 對(duì)的? ? ;你這個(gè)2萬繳納了的嘛? ? 。 你實(shí)際 產(chǎn)生了應(yīng)交8萬 。抵減了6萬實(shí)際繳納2萬是嗎??
2022-03-16
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2024-06-17
(1)計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除職工福利費(fèi)是100*14%=14 納稅調(diào)增15-14=1
2022-04-25
遞延所得稅資產(chǎn)500*0.25-40=85 遞延所得稅負(fù)債=400*0.25-55=45 計(jì)算當(dāng)期遞延所得稅=45-85=-40 利潤表中的所得稅費(fèi)用=600*0.25-40=110
2022-12-12
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