同學(xué)你好 那增值稅收幾個(gè)點(diǎn)呢
公司跟員工商量好了 如果員工不想承擔(dān)個(gè)稅的可以拿發(fā)票開抵,假如員工的個(gè)稅是100 那他最至少應(yīng)該拿100除以0.25的金額的發(fā)票來抵 0.25為企業(yè)所得稅
公司現(xiàn)在的利潤(rùn)是400萬,那應(yīng)交的企業(yè)所得稅是400*25%=100萬,公司為了少交企所,又多弄出來350萬的成本票,開的票的稅額是2個(gè)點(diǎn)的,請(qǐng)問這樣企業(yè)所得稅可以少交多少?需計(jì)算流程
如果不含稅金額是100萬,現(xiàn)在對(duì)方提出開具含稅發(fā)票的話加稅費(fèi)10.8元給我們,要求我們開具價(jià)稅合計(jì)110.8萬給他們,我們開具的是九個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)票,我如何應(yīng)該開具多少價(jià)稅合計(jì)金額給對(duì)方才可以保證我拿到的款是100萬呢?如何計(jì)算
如果開票含稅金額100萬,對(duì)方拿來了90萬的成本票,領(lǐng)導(dǎo)商量收2%企業(yè)所得稅,我應(yīng)該如何計(jì)算他應(yīng)該給公司多少企業(yè)所得稅
老師:找別家建筑公司代開了2100萬的專票,稅率為9%,企業(yè)所得稅應(yīng)該給多少他,按什么標(biāo)準(zhǔn)算?然后他找我們開成本票他,應(yīng)該開多少?
老師,我們買車的時(shí)候,對(duì)方多開了十幾元發(fā)票,那10幾元我可以不付嗎
請(qǐng)問如果確認(rèn)發(fā)票,防止對(duì)方惡意紅沖
老師,餐飲后廚盤點(diǎn)應(yīng)該怎么做?比如想看一下是否有浪費(fèi)情況
老師好!企業(yè)在20與21享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策,政策優(yōu)惠期可以延長(zhǎng)到什么時(shí)間段,謝謝!
老師您好,請(qǐng)問個(gè)人給公司代開發(fā)票后,稅務(wù)局要求個(gè)人匯算,自己怎么操作?
老師:報(bào)年度企業(yè)所得稅時(shí),成本與第4季度成本不一樣,要先更正申報(bào)第4季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?
老師,我們公司是小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資2500萬元,后來對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬,2024年我們把賬目調(diào)整了一下,把長(zhǎng)期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)賬務(wù)處理是正確的嗎?我們公司這個(gè)可能沒辦法稅前扣除,對(duì)方公司沒有注銷,企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表怎么填寫呢?
訴訟費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、受理費(fèi)公告費(fèi)需要什么資料作為憑證支出附件做賬
你好,老師,商品維修人工費(fèi)怎么算,有公式嗎
企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票和企業(yè)庫(kù)存商品有什么關(guān)聯(lián)?進(jìn)項(xiàng)票里的商品明細(xì) 和庫(kù)存商品不應(yīng)該是相等的嗎?
增值稅全額收,如果他拿來了進(jìn)項(xiàng)就抵消,剩余的都要收,管理費(fèi)2%,印花稅0.003%,工會(huì)經(jīng)費(fèi)2%
同學(xué)你好 那就是這些稅費(fèi)都加起來
我如何計(jì)算,企業(yè)所得稅多少,是不是(100萬÷1.09-90萬÷1.09)×收取的2%的所得稅=我要收的所得稅的錢呢
直接稅率加起來就可以 銷項(xiàng)稅率加2%%2B萬分之三加2% 都加起來然后乘以不含稅收入
我這個(gè)是問的掛靠
同學(xué)你好 掛靠的就是我上面這種算法 如果只算所得稅那就是不含稅收入乘以2%