就是你們賣那個車賣了多少臺,收了多少錢,平均1臺多少錢
老師你好,企業(yè)將生產(chǎn)的車贈送給單位的職工,應(yīng)該用平均價格和相應(yīng)的增值稅銷項計入應(yīng)付職工薪酬—職工福利,那算平均價格怎么去算這個銷項稅額呢
老師,你好這道題的第三問答案說應(yīng)以平均銷售價格和相應(yīng)的增值稅銷項稅之和計入應(yīng)付職工薪酬—職工福利,但是計算平均價格就是直接用專用發(fā)票的不含稅價格算出平均價格那答案說的增值稅銷項體現(xiàn)在哪呀?
某卷煙廠為一般納稅人,卷煙平均銷售價格200元/標(biāo)準(zhǔn)條(不含稅價格) (5)用6標(biāo)準(zhǔn)箱卷煙向某卷煙批發(fā)商換取一批生產(chǎn)資料,合同規(guī)定,卷煙按平均價計價,批發(fā)商提供的生產(chǎn)資料價款 30萬元、增值稅3.9萬元,雙方均按合同規(guī)定的價格開具了增值稅專用發(fā)票。 (6)將50標(biāo)準(zhǔn)條卷煙做樣品,分給各經(jīng)銷單位;將1標(biāo)準(zhǔn)箱卷煙分給職工作福利。 計算增值稅銷項稅額
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年7月25日,讓職工發(fā)放一批自產(chǎn)的空調(diào)作為福利,該批產(chǎn)品售價為8萬元,生產(chǎn)成本為5.2萬元,按計稅價格計算的增值稅銷項稅額為1.04萬元。不考慮其他因素,該筆業(yè)務(wù)應(yīng)確認(rèn)的應(yīng)付職工薪酬為 ( )萬元。
某企業(yè)系增值稅一般納稅人。其共同職工90人,其中生產(chǎn)工人80人,管理人員10人,9月份決定以其生產(chǎn)的特制面粉作為福利發(fā)給職工,每人兩袋面粉。每袋面粉單位生產(chǎn)成本40元,當(dāng)月平均出售價格67.8元/袋(不含增值稅)。則應(yīng)計入“應(yīng)付職工薪酬”的金額是()
老師請問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因為之前我利潤做的太高了,其實我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
有那個生產(chǎn)銷售取得的專票,算平均價格的時候要把銷項稅加進去算平均價格嗎?如果不用的話又說按照平均價格和相應(yīng)的增值稅銷項計入這個科目是什么意思呀?
要算稅呀,你收的錢是收的含稅價呀
答案是按照專票的不含稅價格算的平均價格呢
你這個不是實務(wù)嗎
如果是題目的話,就是按不含稅價,再算平均價
你將具體題目發(fā)上來,我看看
這個是注冊會計師往年的真題,那說的銷項在哪體現(xiàn)?
麻煩發(fā)一下題目和具體的解析,以及解析哪里看不懂
這個是題目
解析哪里看不懂呢
解析是這個,你們老師看題目不會做的嗎?
這個是解析
親,我們會做,我們要解決你們的問題,不是做題目的哦
您解析哪里有疑問呢?
我一開始就說得很清楚我的問題啦
做來做去,很耗時間的哦,我們沒必要將時間浪費在這上面,我們解決你們的疑惑哦
老師你好,企業(yè)將生產(chǎn)的車贈送給單位的職工,應(yīng)該用平均價格和相應(yīng)的增值稅銷項計入應(yīng)付職工薪酬—職工福利,那算平均價格怎么去算這個銷項稅額呢 就是這里的第三小題的計算
自產(chǎn)贈送給員工視同銷售
這一點明白嗎?明白了這一點,再明白視同銷售,先算平均價,沒有平均價,就算市場價,沒有市場價,就按1.1算銷售價格
我知道啊,我是說答案里面說應(yīng)該用平均價格和相應(yīng)的增值稅銷項計入應(yīng)付職工薪酬—職工福利,那這個銷項體現(xiàn)在哪?我的問題你沒有看清楚呢
這里有平均價,就按平均價算如果賣出去是多少錢
這樣解釋,明白嗎?不明白我就來反問你
那應(yīng)以平均銷售價格和相應(yīng)的銷項稅額之和記入應(yīng)付職工薪酬—職工福利應(yīng)該怎么來體現(xiàn)?我的問題是這個,你沒明白我的問題呢
同學(xué)你好,你要急死我了,你還沒明白嗎?
我畫紅線的地方是不是平均價格?
平均價格??10是不是相當(dāng)于賣價?
賣價??稅率是不是消費稅?
消費稅和賣價加起來是不是記到應(yīng)付職工薪酬?
現(xiàn)在明白那句話的含義了嗎?
如果還是沒明白,那就不要管那句話,你就管你遇到了這種類型的題目你還會不會做?
會做了,就可以了,你實在理解不了那句話,就不要管了。