您好,這里是消費(fèi)稅哦
以銷售10000元的A為基數(shù)確定了三個促銷方案①折扣銷售將10000元的A以8000元的價格銷售②贈送商品即銷售10000元的A同時再贈送價值2000元的D(D采購價格1800元)A和贈送的D開在同一張發(fā)票上③現(xiàn)金折扣即銷售10000元的A,在收回貨款的同時給2000元現(xiàn)金折扣 說明每銷售10000元的A,材料成本(含稅)4186.65人工成本2225制造費(fèi)用170;發(fā)生在企業(yè)所得稅稅前扣除的期間費(fèi)用為730 ?以上數(shù)據(jù)均含稅,增值稅稅率為13%,進(jìn)項(xiàng)稅額只考慮采購材料及采購產(chǎn)品取得的增值稅專用票 Ⅰ求每個方案的應(yīng)繳增值稅、應(yīng)繳稅金及附加、應(yīng)繳所得稅、預(yù)計(jì)凈利潤 Ⅱ選擇最優(yōu)的和最不可取促銷方案
老師你好,企業(yè)將生產(chǎn)的車贈送給單位的職工,應(yīng)該用平均價格和相應(yīng)的增值稅銷項(xiàng)計(jì)入應(yīng)付職工薪酬—職工福利,那算平均價格怎么去算這個銷項(xiàng)稅額呢
老師,你好這道題的第三問答案說應(yīng)以平均銷售價格和相應(yīng)的增值稅銷項(xiàng)稅之和計(jì)入應(yīng)付職工薪酬—職工福利,但是計(jì)算平均價格就是直接用專用發(fā)票的不含稅價格算出平均價格那答案說的增值稅銷項(xiàng)體現(xiàn)在哪呀?
銷項(xiàng)稅額=1040X13%%2B5.65÷(1%2B13%)X13%=135.85(萬元)。根據(jù)規(guī)定,采取賒銷和分期收款方式銷售貨物,納稅義務(wù)的發(fā)生時間為書面合同約定的收款日期的當(dāng)天。另外,違約金屬于價外費(fèi)用,由于以直接收款方式獲得,在6月30日納稅義務(wù)發(fā)生,應(yīng)價稅分離后并入6月份的銷售額計(jì)算銷項(xiàng)稅額。(2)甲企業(yè)需要繳納增值稅。根據(jù)規(guī)定,將自產(chǎn)貨物無償贈送其他單位或者個人的,視同銷售貨物處理。納稅人有視同銷售而無銷售額的,按照納稅人最近時期同類貨物的平均銷售價格確定。故本題銷項(xiàng)稅額=0.75X10X13%=0.975(萬元)。(3)甲企業(yè)需要繳納增值稅。銷項(xiàng)稅額=1X(1%2B10%)X2X13%=0.286(萬元)。根據(jù)規(guī)定,納稅人將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于“集體福利”或者個人消費(fèi)視同銷售,需要繳納增值稅。另外,納稅人有價格明顯偏低并無正當(dāng)理由或者有視同銷售貨物行為而無銷售額者,按下列順序確定銷售額:(1)按納稅人最近時期同類貨物的平均銷售價格確定;(2)按其他納稅人最近時期同類貨物的平均銷售價格確定;(3)按組成計(jì)稅價格確定,組成計(jì)稅價格=成本X(1%2B成本利潤
1、A公司擬讓B公司代銷其產(chǎn)品,A和B公司均為一般納稅人,有以下兩種方案:方案一:收取手續(xù)費(fèi)方式。B公司按A公司規(guī)定的每件產(chǎn)品1000元的價格對外銷售,向A公司每件收取200元的代銷手續(xù)費(fèi),并開具增值稅專用發(fā)票。方案二:視同買斷方式。B公司按每件800元的價格協(xié)議買斷,A公司向B公司開具增值稅專票,此后,假定B公司在市場上仍以每件1000元的價格銷售,銷售價與協(xié)議買斷價之間的差額即200元/件歸B公司所有。假設(shè)B公司銷售了1萬件產(chǎn)品,上述價格均為含稅價。已知銷售產(chǎn)品的增值稅稅率為13%,代銷手續(xù)費(fèi)的增值稅稅率為6%,城建稅及教育費(fèi)附加的合計(jì)稅率為10%,企業(yè)所得稅稅率為25%。不考慮其他成本費(fèi)用及進(jìn)項(xiàng)稅額。請回答以下問題:(1)計(jì)算方案一A公司和B公司分別承擔(dān)的稅費(fèi)情況(2)計(jì)算方案二A公司和B公司分別承擔(dān)的稅費(fèi)情況(3)通過比較現(xiàn)金凈流量,A公司選擇哪種代銷方式更好?
請問股權(quán)轉(zhuǎn)讓A轉(zhuǎn)B1000萬,股權(quán)持有人轉(zhuǎn)換,金額不變;公司注冊認(rèn)繳1000萬,實(shí)繳10萬,在所得稅匯算表105030中怎么填寫,
老師,賬上一直掛著其他應(yīng)付款-社保,實(shí)際上均已繳納,由于歷史原因?qū)е碌?,現(xiàn)在想沖銷,怎么做調(diào)整分錄?
老師,現(xiàn)在電子高鐵票是開公司抬頭還是個人抬頭
老師,客戶把產(chǎn)品退回來換了個件,這個合同怎么簽
公司給員工報個稅的收入是5000,但是扣除社保他應(yīng)到手4500,500是個人承擔(dān)的社保。但是公司發(fā)工資發(fā)了他5000,這導(dǎo)致公司承擔(dān)了他社保,決定后續(xù)從他工資里扣除,那么公司承擔(dān)他社保,分錄寫借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費(fèi)用社會保險費(fèi),以后從他工資扣除,分錄寫借管理費(fèi)用—社會保險費(fèi)可以嗎
老師好,兩個公司共同做一個生意,財(cái)務(wù)怎么做到互相制約?實(shí)行財(cái)務(wù)雙管制?
老師您好!停車場安裝道閘入管理費(fèi)用什么二級科目?
我們村要成立一個合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊么
小規(guī)模納稅人收到的住宿費(fèi)專票怎么入賬
24年的獎金還沒有發(fā)可以提前在24年12月申報嗎
那答案寫的是增值稅的銷項(xiàng)?
同學(xué)你好,你要算了消費(fèi)稅才能算出增值稅銷項(xiàng)哦
增值稅組成計(jì)稅價格