同學(xué)你好 則應(yīng)計(jì)入“應(yīng)付職工薪酬”的金額是()——67.8*90*(1加13%)
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為16%,該企業(yè)2018年12月月初“應(yīng)付職工薪酬”賬戶貸方余額為286萬元,12月發(fā)生的有關(guān)職工薪酬的業(yè)務(wù)資料如下: (1)以銀行存款支付上月的應(yīng)付職工薪酬,并按規(guī)定代扣代繳職工個(gè)人所得稅6萬元和個(gè)人負(fù)擔(dān)的社會保險(xiǎn)費(fèi)30萬元,實(shí)發(fā)工資250萬元。 (2)分配本月貨幣快職工薪酬300萬元(未包括累積帶薪缺勤相關(guān)的職工薪酬),其中,直接生產(chǎn)產(chǎn)品人員職工薪酬210萬元,車間管理人員職工薪酬30萬元,企業(yè)行政管理人員職工薪酬40萬元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員薪酬20萬元。該職工薪酬將于下月月初支付。 (3)以其自產(chǎn)食用油200桶作為本月生產(chǎn)車間工人的福利補(bǔ)貼發(fā)放。每桶油市場售價(jià)100元(不含稅),每桶油成本為90元。求第(3)個(gè)的會計(jì)分
增值稅為一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,將自產(chǎn)甲產(chǎn)品100件發(fā)放給100名職工作為個(gè)人福利,其中生產(chǎn)工人80人,總部管理人員20人。每件甲產(chǎn)品的成本為4000元,不含增值稅的計(jì)稅價(jià)格為每件6000元,計(jì)算計(jì)劃發(fā)放甲產(chǎn)品應(yīng)分別計(jì)入生產(chǎn)成本和管理費(fèi)用的金額,做分錄
某企業(yè)系增值稅一般納稅人。其共同職工90人,其中生產(chǎn)工人80人,管理人員10人,9月份決定以其生產(chǎn)的特制面粉作為福利發(fā)給職工,每人兩袋面粉。每袋面粉單位生產(chǎn)成本40元,當(dāng)月平均出售價(jià)格67.8元/袋(不含增值稅)。則應(yīng)計(jì)入“應(yīng)付職工薪酬”的金額是()
.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%。該企業(yè)將其自產(chǎn)的電視機(jī)200臺發(fā)放給企業(yè)職工作為福利,其中生產(chǎn)車間工人100人,車間管理人員30人,行政管理人員50人,銷售人員20人;每臺電視機(jī)的市場售價(jià)為3000元,成本為1200元。不考慮其他因素,企業(yè)計(jì)人應(yīng)付職工薪酬的金額為()元
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為16%,每月月初發(fā)放上月工資,2018年12月1日,“應(yīng)付職工薪酬”科目貸方余額為33萬元。該企業(yè)2018年12月發(fā)生職工薪酬業(yè)務(wù)如下:(1)5日,結(jié)算上月應(yīng)付職工薪酬33萬元,其中代扣代繳的職工個(gè)人所得稅1.5萬元,代扣為職工墊付的房租0.5萬元,實(shí)際發(fā)放職工薪酬31萬元。(2)31日,企業(yè)以其生產(chǎn)的M產(chǎn)品作為非貨幣性福利發(fā)放給車間生產(chǎn)人員。該批產(chǎn)品不含稅的市場售價(jià)為50萬元,實(shí)際生產(chǎn)成本為40萬元。(3)31日,對本月職工工資分配的結(jié)果如下:車間生產(chǎn)人員14萬元,車間管理人員5萬元,企業(yè)行政管理人員2萬元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員9萬元。
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?