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Q

您好!用收據(jù)入費(fèi)用后,第二年才收到發(fā)票,發(fā)票金額與收據(jù)不一致。如何帳務(wù)處理?

2021-07-24 19:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2021-07-24 19:56

你好,金額不大的話按差額調(diào)整未分配利潤及入賬時對應(yīng)科目。

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快賬用戶7825 追問 2021-07-24 20:10

當(dāng)時三張收據(jù)分三個月入帳?,F(xiàn)收到五張發(fā)票,五張發(fā)票總額等于三張收據(jù)總額

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齊紅老師 解答 2021-07-24 20:13

金額是多少?不大的話,發(fā)票付到原來憑證收據(jù)后面,寫一個情況說明。

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快賬用戶7825 追問 2021-07-24 20:19

金額合計(jì)四五萬

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快賬用戶7825 追問 2021-07-24 20:25

我們不需繳納稅 是幼兒園

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齊紅老師 解答 2021-07-24 20:34

發(fā)票付到原來憑證收據(jù)后面,寫一個情況說明。

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相關(guān)問題討論
你好,金額不大的話按差額調(diào)整未分配利潤及入賬時對應(yīng)科目。
2021-07-24
您好,看一下合同。合同上約定是多少,謝謝!
2020-12-28
不一致的金額直接調(diào)整你計(jì)入的電費(fèi)科目
2024-12-11
借其他應(yīng)付款, 貸制造費(fèi)用、管理費(fèi)用, 借,管理費(fèi)用、制造費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款。
2024-12-11
你好,這個你收到的時候是怎么做的憑證?
2025-04-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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