久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

生產(chǎn)企業(yè)水電費每月計提,次月收到發(fā)票后,不一致的金額如何賬務(wù)處理?

2024-12-11 09:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-12-11 09:08

借其他應(yīng)付款, 貸制造費用、管理費用, 借,管理費用、制造費用,貸,其他應(yīng)付款。

頭像
齊紅老師 解答 2024-12-11 09:08

紅沖之前的暫估,然后再做發(fā)票的。

頭像
快賬用戶6114 追問 2024-12-11 09:10

是的,沒錯,但是我們具體的跟實際的不一致的時候,金額不是都已經(jīng)轉(zhuǎn)到成本里去了嗎?現(xiàn)在收到發(fā)票又要怎么沖回來?

頭像
齊紅老師 解答 2024-12-11 09:10

帶紅沖就是了,差額不一樣的。做生產(chǎn)成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
借其他應(yīng)付款, 貸制造費用、管理費用, 借,管理費用、制造費用,貸,其他應(yīng)付款。
2024-12-11
不一致的金額直接調(diào)整你計入的電費科目
2024-12-11
同學你好 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 這樣 借費用 貸預(yù)付賬款 用多少做多少
2021-06-16
您好,因為調(diào)整期初未分配利潤,所以資產(chǎn)負債表與利潤表的未分配利潤勾稽不一致。
2021-02-18
同學,你好 嗯嗯,是的
2023-06-13
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×