借其他應(yīng)付款, 貸制造費用、管理費用, 借,管理費用、制造費用,貸,其他應(yīng)付款。
老師,您好!請問公司計提的應(yīng)付職工薪酬與實際發(fā)放的金額不一致(當月工資次月發(fā)),請問賬務(wù)如何處理?謝謝!
我司適用小企業(yè)會計準則,現(xiàn)發(fā)生12月水電費一月才開票和支付情況,一月記賬時按借未發(fā)配利潤貸銀行存款處理,但發(fā)現(xiàn)負債表和利潤表的未分配利潤期末金額不一致,請問應(yīng)如何處理?
生產(chǎn)車間采用預(yù)充電費的方式繳納電費,每次充值5000元,6月1日預(yù)充后物業(yè)公司直接開5000元電費發(fā)票,6月28日電費單出來實際只使用3900元,6月29日又預(yù)充5000元6月30日收到5000元電費發(fā)票,請問一下這個電費如何處理到制造費用中?按實際用量發(fā)票無法分割,因為都是生產(chǎn)車間使用,放到長期待攤隔月用完并且也沒有辦法分月一致攤銷,我們應(yīng)該如何處理?
我們酒店租村里面的地建了一棟酒店,每個月產(chǎn)生水費和電費金額大,但是水費和電費的抬頭都是村里面的地址,請問這個水電發(fā)票入賬后企業(yè)所得稅稅前可以抵扣嗎?所交的水電費金額包含我們轉(zhuǎn)租出去的商鋪門面產(chǎn)生的水費及電費, 我們收水果費是得了差價的,請問這部分差價要征收水電的增值稅嗎?第三個問題,如果我們轉(zhuǎn)租出去的門面,她來問我們要水費和電費的發(fā)票,我們該如何處理?
老師,電商平臺,店鋪推廣費,每次先充值到店鋪賬戶,然后平臺在消費,次月再根據(jù)實際消費金額開當月的推廣費發(fā)票,這整個環(huán)節(jié),賬務(wù)如何處理能把業(yè)務(wù)表達的更清楚?
2019.5.5購買辦公用筆記本400本,以現(xiàn)金付訖價款2000元如何做記賬憑證
外購進來的商品用于發(fā)放給職工個人作為節(jié)日福利,增值稅是否要視同銷售,申報增值稅?
小規(guī)模物流公司,相當于一個集中中轉(zhuǎn)倉,主要是給鄉(xiāng)鎮(zhèn)送上門一次收個幾十元那種的。沒有什么需要開票的業(yè)務(wù),這種的需要怎么辦呢老師
個體戶轉(zhuǎn)為企業(yè)有什么利弊
老師什么情況下可以注銷對公賬號
合營企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個月買社保,但是一直沒買社保,能告公司吧
你好老師個體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補虧損嗎,書本上標注的不能,做題的時候又說可以,很疑惑
紅沖之前的暫估,然后再做發(fā)票的。
是的,沒錯,但是我們具體的跟實際的不一致的時候,金額不是都已經(jīng)轉(zhuǎn)到成本里去了嗎?現(xiàn)在收到發(fā)票又要怎么沖回來?
帶紅沖就是了,差額不一樣的。做生產(chǎn)成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。