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生產(chǎn)企業(yè)水電費每月計提,次月收到發(fā)票后,不一致的金額如何賬務(wù)處理?

2024-12-11 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-11 09:06

不一致的金額直接調(diào)整你計入的電費科目

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快賬用戶1757 追問 2024-12-11 09:07

可是已經(jīng)結(jié)到成本里面去了呀

頭像
齊紅老師 解答 2024-12-11 09:10

你沒法返回調(diào)整成本,只能調(diào)整這個月的電費成本

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不一致的金額直接調(diào)整你計入的電費科目
2024-12-11
借其他應(yīng)付款, 貸制造費用、管理費用, 借,管理費用、制造費用,貸,其他應(yīng)付款。
2024-12-11
同學(xué)你好 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 這樣 借費用 貸預(yù)付賬款 用多少做多少
2021-06-16
您好,因為調(diào)整期初未分配利潤,所以資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的未分配利潤勾稽不一致。
2021-02-18
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2023-06-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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