你好! 對的。你的理解很對
你平時做賬的時候,先付給對方的錢,為什么我們公司是做在,借應付賬款 貸銀行存款,然后等收到對方的發(fā)票后是,借主營業(yè)務成本 貸應付賬款
你好,請問我們銷售良種牛,對方給我們付款,我記賬的時候記成,借 銀行存款 貸 預收賬款,后面我們給對方開票的時候,分錄是,借預收賬款,貸,主營業(yè)務收入,這樣是合適的嗎?
老師,我想問下。比如銷售一樣東西,這個是我們的主營業(yè)務,但是這個月銀行存款收到客戶的貨款,但是下個月出開票,我先收到銀行存款的時候,是不是借:銀行存款 貸:預收賬款 然后下個月開票,我借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 銷項稅
你好老師,我采購有預付款,借預付,貸銀行存款,對方這時候給我開了全額發(fā)票,我可以這樣記賬嗎?借庫存商品 應付稅費 貸 應付賬款 然后第二個是沖預付 借應付賬款 貸預付賬款 這樣可以嗎?
你好老師,我采購有預付款,借預付,貸銀行存款,對方這時候給我開了全額發(fā)票,我可以這樣記賬嗎?借庫存商品 應付稅費 貸 應付賬款 然后第二個是沖預付 借應付賬款 貸預付賬款 這樣可以嗎? 第二種記賬方式,直接 借 庫存商品,貸 預付賬款 應付賬款
老師,我今年補提了去年的餐補10240元,匯算清繳的時候資產(chǎn)負債表和利潤表怎么調整
老師老板出差的補助,先給掛賬暫時不付款,這樣可以不
匯算清繳補交企業(yè)所得稅,怎么做分錄
籌建期間的房租,裝修費計入哪里?謝謝老師。
老師,控股公司借錢給投資公司,需要交印花稅嗎?
老師,請問下公司庫管交接,需要會計必須在場?我們公司庫存數(shù)只有庫管有詳細數(shù)據(jù)
個體工商戶要做賬嗎?
老師,我要計提社保,計提的時候計入管理費用一部分,計入銷售費用一部分,這地方怎么取數(shù),只有單位部分總的
科目余額表和試算平衡表一樣嗎?區(qū)別在哪?
1.適用增值稅免稅政策的出口貨物勞務,其進項稅額不得抵扣和退稅,應當轉入成本 一般納稅人外貿(mào)企業(yè)出口貨物適用免退稅辦法,出口業(yè)務享受免征增值稅,相應的進項稅額予以退還。資料來源:財稅〔2012〕39號文件 老師,這兩個法條不矛盾嗎?
請問,結轉銷售成本這一步我要在開出發(fā)票并且記主營業(yè)務收入的同時結轉是嗎?結轉銷售成本需要什么后附資料嗎?
在確認收入當月月底結轉成本 一般需要填寫銷售出庫單(銷售單),做為結轉銷售成本依據(jù)(附件)