你好,取得發(fā)票的時候,是這樣做分錄 借:庫存商品,貸:預付賬款 你說的兩種方式(都不對的)
老師 1.付單位材料款 款已經付了,發(fā)票沒有到的話我分錄這樣做對嗎?借~應付賬款/預付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借~原材料/庫存商品 貸應付賬款/預付賬款 這樣做對嗎? 2.如果材料款和發(fā)票同時同行 是不是直接 借原材料/庫存商品 貸 銀行存款
老師,付款給供應商,供應商沒有開發(fā)票來,借:預付賬款,貸:銀行存款。后期供應商開發(fā)票來了,借:庫存商品,借:應交增值稅進項稅額,貸:預付賬款。是這樣掛賬嗎?
1 借:預付賬款,貸銀行存款 2 借:庫存商品,貸應付帳款 3 借:應付帳款,貸預付賬款 這樣可以嗎?
你好老師,我采購有預付款,借預付,貸銀行存款,對方這時候給我開了全額發(fā)票,我可以這樣記賬嗎?借庫存商品 應付稅費 貸 應付賬款 然后第二個是沖預付 借應付賬款 貸預付賬款 這樣可以嗎?
你好老師,我采購有預付款,借預付,貸銀行存款,對方這時候給我開了全額發(fā)票,我可以這樣記賬嗎?借庫存商品 應付稅費 貸 應付賬款 然后第二個是沖預付 借應付賬款 貸預付賬款 這樣可以嗎? 第二種記賬方式,直接 借 庫存商品,貸 預付賬款 應付賬款
老師那臺球俱樂部基本沒有啥發(fā)票,投入都是一次投入的,是不是就得增值稅比較多,像這種以公司成了的俱樂部可以核定嗎
2024工商年報社保部分,單位繳費基數是否包括2024年年審補差部分,如果2024養(yǎng)老年審在2025年1月退費,要含這部分嗎
請問 所屬期3月份增值稅 4月份未繳納 5月份才繳納入庫,請問 現在申報所屬期4月份申報表時,本期繳納上期應繳稅額 行 是否填寫5月份繳納的3月份的入庫增值稅稅額?
老師民間非營利組織會計制度 企業(yè)所得稅如何做賬 入其他費用會影響當年的利潤嗎
您好老師,我想問一下,剛才稅務來我們公司出口退稅首單核實,他給提了幾個問題,1.房租水電費只有收據,沒有發(fā)票,2.沒有工資花名冊和銀行轉賬憑證,因為我們2024年業(yè)務很少,沒有發(fā)工資,這種情況我應該怎么和稅務溝通?現場已經解釋了,但是他還讓記下來,是需要寫情況說明嗎還是怎么著?
請問員工手機上已采集專項附加,會計在每月申報個稅的時候,累計繼續(xù)教育和累計贍養(yǎng)老人還是手動填入嗎?
老師,系統計劃成本法與實際成本核算的時候有什么區(qū)別,用材料采購科目的話后期要怎么處理,轉入原材料嗎
四月開完票已入賬,收入沖的預收款。那么紅沖分錄寫借預收賬款負數 貸主營業(yè)務收入負數 應交稅費應交增值稅銷項稅額負數嗎,重開的分錄寫正數嗎
老師 員工的體檢費可以報銷嗎
請問老師,水資源稅改成,不征增資稅自來水了嗎?
但是我只付款一半 對方開了全額 如何體現另一半的應付款?
你好,比如付款1萬,購進2萬 付款的時候,借:預付賬款1萬,貸:銀行存款?1萬 購進的時候,借:庫存商品2萬,貸:預付賬款2萬 這樣預付賬款就會有貸方余額1萬,代表應付未付款的意思
謝謝老師的耐心解答 我們集團財務要求預付賬款可以借方有余額,但是貸方不能有余額
你好,個人建議你去看一下相關書籍,就知道集團財務要求是不合理的?
好的 謝謝
不客氣,祝你學習愉快,工作順利?