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客戶A在去年10月給我們付了200多萬的貨款用來進(jìn)特定商品,其他業(yè)務(wù)往來正常轉(zhuǎn)款,現(xiàn)在客戶這個商品不要了要退貨,我們還給對方的承兌,賬務(wù)處理一開始記的預(yù)收,現(xiàn)在用應(yīng)付票據(jù)沖應(yīng)收對吧

2021-07-22 10:41
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-22 10:42

你好是的,是這么做的。

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你好是的,是這么做的。
2021-07-22
需要做收入,月末做借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2020-02-26
1、用A食品抵欠款: 借:庫存商品-A食品 貸:應(yīng)收賬款 賣掉A商品: 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 你賣掉A商品時如果依然是成本價賣出,由于增值稅的關(guān)系,你可能還會要虧一點稅錢,但如果你公司是小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過45萬元的話,免增值稅那么就沒什么關(guān)系了。 2、拿月餅時: 借:庫存商品-月餅 貸:庫存現(xiàn)金 銷售月餅時: 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品-月餅 把月餅送給客戶: 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品-月餅 把月餅發(fā)給員工: 借:管理費用-職工福利費 貸:庫存商品-月餅 收到對方的返點: 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他業(yè)務(wù)收入
2021-09-16
你好,原來做的全部紅沖在做一次,紅沖的摘要就要注明原來付款到業(yè)務(wù)員報銷!說明退款的來源,然后再重新支付,同樣摘要注明支付原由清楚即可!
2021-09-16
看收據(jù)可以的,他是付的現(xiàn)金嗎?如果是銀行的話可以不用開,你實際收到的日期。
2024-03-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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