你好 借:以前年度損益調整 貸:累計折舊
2016年有個東西其實不是我們單位的固定資產(chǎn),但是當時會計誤計入固定資產(chǎn)了,2020年稅務上查出來這個固定資產(chǎn)不對,然后把16-19年提的累計折舊都調增了,現(xiàn)在我應該怎么處理這筆固定資產(chǎn),累計折舊怎么處理?
原來會計將計入固定資產(chǎn)的電腦沒有計提折舊,而且是在2019年12月計入固定資產(chǎn)的,那現(xiàn)在都2021年了,應該怎么處理?。?/p>
電影院,2019年12月購入固定資產(chǎn),并且投入使用,到現(xiàn)在沒有收到發(fā)票,沒有入固定資產(chǎn),不能計提折舊,一直沒有做賬,而且目前也收不到發(fā)票,請問現(xiàn)在做賬,賬務應該怎么處理
2019~2020年之前有購買固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)已經(jīng)使用,發(fā)票是2022年11月開具,該項固定資產(chǎn)一直未入賬,也未計提折舊?,F(xiàn)在入賬的話,2019年至2021年的折舊怎么計提呢?分錄怎么寫呢?如果該項固定資產(chǎn)2022年12月出售,分錄又怎么寫呢?
2019~2020年之前有購買固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)已經(jīng)使用,發(fā)票是2022年11月開具,該項固定資產(chǎn)一直未入賬,也未計提折舊?,F(xiàn)在入賬的話,2019年至2021年的折舊怎么計提呢?分錄怎么寫呢?如果該項固定資產(chǎn)2022年12月出售,分錄又怎么寫呢?
電子稅務局能查到對應單品可開票的庫存數(shù)量嗎
老師,什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
您好,老師我們公司是一般納稅人,小企業(yè)會計準則,2024年6月成立,現(xiàn)在匯算清繳的時候,發(fā)現(xiàn)第三季度銷售收入成本結轉的時候按含稅價計算了,因為之前沒有進銷存按采購合同單價結轉了,還有工資多記了355元,財務報表跟年報都申報了,現(xiàn)在匯算清繳還沒申報,怎么處理啊
老師好,比如五月的發(fā)票現(xiàn)因為五月沒完,只能勾選不能確認是嗎?那我勾選了,沒確認,對方能直接紅沖嗎?還是需要我方確認才能紅沖?
傭金最多是五個點吧?開傭金的發(fā)票要交什么稅呀?
我是小規(guī)模企業(yè),我收到未開票的收入100元,怎么做會計分錄各多少
之前車已經(jīng)計入固資了,也計提了折舊,后來車被撞了,收到了保險公司跟拍賣公司賠付的車款,這個怎么做賬呢,是小企業(yè)會計準則
老師,比如說辦公室衛(wèi)生,兼職有年齡要求嗎?比如說老板的媽媽70多歲,可以做嗎?個稅怎么交
無形資產(chǎn)預期不能為企業(yè)帶來經(jīng)濟利益的,企業(yè)應當將其賬面價值轉入當期損益的會計分錄怎么寫呢
老師,對外投資的公司,長投沒收回來,做了損失處理,匯算清繳要怎么填?
那我可以把固定資產(chǎn)電腦調整科目調整到今年的管理費用嗎?
你好,可以的,但是你這個屬于差錯更正,太多的話,就不好了
電腦是11399元買的,可以這樣處理嗎?
你好,可以的,這個金額不是很多的
那我直接調整科目,借:固定資產(chǎn)-電腦 -11399 貸:管理費用 11399 后面附個調賬說明可以嗎?
這個你最好通過固定資產(chǎn)清理科目來調整的
具體分錄怎么做?。?
借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 然后 借:管理費用 貸:固定資產(chǎn)清理
之前沒有計提折舊啊關鍵
借:固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn) 然后 借:管理費用 貸:固定資產(chǎn)清理
那我還需要附個調賬說明嗎?
需要啊,這個要說明你們?yōu)槭裁催@樣調整的
那我就寫成因之前未進行計提折舊,所以調整可以嗎?
這個原因我不知道你們的情況啊
我一開始提問的時候都說了啊,因為沒有計提折舊,問你現(xiàn)在怎么調整,然后你說這樣調整
這個分錄是這樣調整的,具體的原因要根據(jù)實際情況填寫的